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[ 索引號 ] 11500231008679599E/2023-00095 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣裴興鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-12 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-12

墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)黨的建設(shè),、組織,、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺,、機(jī)構(gòu)編制,、人事、群團(tuán),、紀(jì)檢,、武裝、政務(wù)公開,、黨務(wù)公開等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會務(wù),、檔案,、保密,、后勤服務(wù)和績效管理等工作。負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案,、建議,、意見。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)公共服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)中心的監(jiān)督和管理等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。

(2)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人民代表大會,、主席團(tuán)履行法定職權(quán)的具體工作。組織人大代表視察,、調(diào)研,、評議等工作,。完成黨委,、人大主席團(tuán)交辦的其他工作。

(3)承擔(dān)促進(jìn)鎮(zhèn),、村(社區(qū))經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé),。負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體規(guī)劃并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)農(nóng)、林,、牧,、漁、工業(yè),、商貿(mào)物流,、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場,、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)招商引資、科技普及,、統(tǒng)計與普查(經(jīng)濟(jì),、人口、農(nóng)業(yè))等工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn),、資源、資金等經(jīng)營管理工作,。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策,,為非公經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)。負(fù)責(zé)勞務(wù)輸出,、移民安置等工作,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、脫貧攻堅,、精準(zhǔn)扶貧,、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。

(4)貫徹財經(jīng)方針政策,,執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)制度,。負(fù)責(zé)財政收支,、預(yù)決算、總會計,、惠農(nóng)資金兌付,、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價,、農(nóng)村財務(wù)管理等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位及村(社區(qū))財務(wù)內(nèi)部審計及其他專項審計等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。

(5)宣傳貫徹執(zhí)行民政,、教育、衛(wèi)生健康,、文化體育,、社會救助、殘疾人事業(yè),、勞動就業(yè),、社會保障等法律、法規(guī),、規(guī)章,、政策。負(fù)責(zé)牽頭推動民政,、教育、衛(wèi)生健康,、計生,、文化體育、擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè)、老齡,、社會保障,、勞動就業(yè)等工作。負(fù)責(zé)救濟(jì),、社會救助,、殯葬管理等工作。負(fù)責(zé)審核城鄉(xiāng)低保,、醫(yī)療救助對象等工作,。負(fù)責(zé)區(qū)劃地名管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村(居)務(wù)公開相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))委員會基層民主政治建設(shè),、基層政權(quán)和社會建設(shè)。負(fù)責(zé)居委會,、村委會民政工作人員和社會保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)留守兒童和婦女,、老人關(guān)愛服務(wù)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。

(6)負(fù)責(zé)普法教育、防邪,、禁毒,、綜治、信訪,、維穩(wěn)等工作,。負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作。組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、檢查,、督促轄區(qū)內(nèi)各基層組織和企事業(yè)單位的社會治安綜合治理等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。

(7)負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃,、建設(shè)、市政,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等綜合管理職責(zé),。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門履行規(guī)劃國土管理職能,負(fù)責(zé)在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可,,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門做好土地復(fù)墾、國土管理,、耕地保護(hù)等工作,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作。負(fù)責(zé)市政園林,、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導(dǎo)各村(居)委、轄區(qū)內(nèi)各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設(shè)施維護(hù)管理工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管,,開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育。負(fù)責(zé)生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)督管理工作,。協(xié)助相關(guān)部門做好水,、電、氣、路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)施維護(hù)工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)河道日常管護(hù)工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工作,,組織開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)情況的巡查和考評,。負(fù)責(zé)衛(wèi)生改廁等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。

(8)負(fù)責(zé)火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地質(zhì)災(zāi)害等災(zāi)害防治工作,。負(fù)責(zé)救災(zāi)等工作。負(fù)責(zé)消防管理工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)等工作,。組織編制本轄區(qū)應(yīng)急救援綜合預(yù)案,并組織實(shí)施,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,,協(xié)助縣級有關(guān)主管部門對煤礦、非煤礦山,、危險化學(xué)品,、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路,、航運(yùn)安全管理工作,。承擔(dān)法律法規(guī)授權(quán)或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。完成黨委,、政府交辦的其他工作。

(9)負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面法律,、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作,。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè),、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、文化旅游,、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法文書的制作,、發(fā)放、審核、回收及案卷管理工作,。配合有關(guān)縣級行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn),、示范與推廣。負(fù)責(zé)動植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測,、預(yù)報、防治,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測,。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫、強(qiáng)制免疫和承擔(dān)動物,、動物產(chǎn)品的檢疫工作,,負(fù)責(zé)實(shí)施動物疫情調(diào)查、動物疫病監(jiān)測,、動物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作。

(11)負(fù)責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),,組織開展群眾文化、文藝活動等工作,。負(fù)責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播、旅游,、文化設(shè)施的建設(shè),、維護(hù)和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報等工作。

(12)負(fù)責(zé)勞動就業(yè)和社會保障,、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作,。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo),、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷,、生育,、失業(yè)保險具體辦理工作。負(fù)責(zé)勞動關(guān)系協(xié)調(diào),、離退休人員社會管理服務(wù)等工作,。

(13)負(fù)責(zé)退役軍人來訪接待、政策咨詢,、就業(yè)指導(dǎo),、幫扶救助、權(quán)益保障,、法制服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部,、退役士兵(士官)和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障等工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等工作,,負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報及開展紀(jì)念活動等工作,。

(14)負(fù)責(zé)配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護(hù)、文化旅游,、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,,共計設(shè)置行政辦公室10個,,公益一類事業(yè)單位5個。分別是:黨政辦公室,、黨群工作辦公室、人大辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、財政辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室,、平安建設(shè)辦公室,、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,、退役軍人服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2022年度收入總計2,702.80萬元,支出總計2,702.80萬元,。收支較上年決算數(shù)減少591.89萬元,下降18.0%,,主要原因是降低了項目資金的安排、項目體制補(bǔ)助減少,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。

2.收入情況。2022年度收入合計2,281.71萬元,,較上年決算數(shù)減少769.29萬元,,下降25.2%,,主要原因是降低了項目資金的安排,。其中:財政撥款收入2,281.71萬元,占100.0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0.0%,;其他收入0萬元,占0.0%,。此外,,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.10萬元,。

3.支出情況,。2022年度支出合計2,702.80萬元,較上年決算減少348.20萬元,,下降11.4%,,主要原因是項目體制補(bǔ)助減少、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。其中:基本支出1,152.74萬元,,占42.6%,;項目支出1,550.06萬元,占57.4%,;經(jīng)營支出0萬元,,占0%。此外,,結(jié)余分配0萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,較上年決算數(shù)減少243.68萬元,,下降100.0%,主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金本年度完成支出,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計2,702.80萬元。與2021年相比,,財政撥款收,、支總計各減少591.89萬元,下降18.0%,。主要原因是降低了項目資金的安排,、項目體制補(bǔ)助減少、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,234.41萬元,較上年決算數(shù)增加230.13萬元,,增長11.5%,。主要原因是上級撥款收入增加,本級非稅收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,211.78萬元,,增長118.5%。主要原因部分項目未納入預(yù)算數(shù),。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.10萬元。

2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,655.50萬元,,較上年決算數(shù)增加651.22萬元,增長32.5%,。主要原因是人員職級晉升工資待遇上調(diào),、公務(wù)員工資清算及基礎(chǔ)績效增加,增加支出,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,362.51萬元,,增長105.4%。主要原因是部分未納入年初預(yù)算,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少243.68萬元,,下降100.0%,,主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金本年度完成支出。

4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出754.28萬元,,占28.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加458.02萬元,,增長154.6%,,主要原因部分未納入預(yù)算。

(2)文化旅游體育與傳媒支出204.31萬元,,占7.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加162.88萬元,增長393.1%,,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)全民健身中心項目資金,,本年完成結(jié)算。

(3)社會保障與就業(yè)支出268.94萬元,,占10.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加39.60萬元,增長17.3%,,主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加,。

(4)衛(wèi)生健康支出54.02萬元,占2.0%,,較年初預(yù)算數(shù)增加20.19萬元,,增長59.7%,主要原因是疫情導(dǎo)致公共衛(wèi)生支出增加,。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.09萬元,,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.16萬元,,增長7.5%,,基本持平。

(6)農(nóng)林水支出1,025.33萬元,,占38.6%,,較年初預(yù)算數(shù)增加408.45萬元,增長66.2%,,主要原因是增加扶貧項目支出,、一事一議項目及鄉(xiāng)村振興項目支出等

(7)交通運(yùn)輸支出267.95萬元,,占10.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加258.35萬元,,增長2691.1%,,主要原因是部分項目未納入年初預(yù)算。

(8)住房保障支出45.58萬元,,占1.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加8.86萬元,增長24.1%,,主要原因是人員職級晉升工資待遇上調(diào),,住房公積金增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,152.74萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)938.80萬元,,較上年決算數(shù)增加213.93萬元,增長29.5%,,主要原因是主要原因是人員職級晉升工資待遇上調(diào),、公務(wù)員工資清算及基礎(chǔ)績效增加,增加支出,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、獎金,、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)213.94萬元,,較上年決算數(shù)減少216.21萬元,,下降50.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,,控制公用經(jīng)費(fèi)支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入47.30萬元,較上年決算數(shù)減少999.42萬元,,下降95.5%,,主要原因是減少了項目資金的安排。本年支出47.30萬元,,較上年決算數(shù)減少999.42萬元,下降95.5%,,主要原因是項目資金支出減少,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計6.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6.06萬元,,增長6733.3%,,主要原因是年初預(yù)算遺漏。較上年支出數(shù)減少2.29萬元,,下降27.1%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開支,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,,與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)支出,。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,,與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.74萬元,,主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.74萬元,,增長%,,主要原因是年初預(yù)算遺漏。較上年支出數(shù)減少2.23萬元,,下降37.4%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,節(jié)約公車費(fèi)用,。

公務(wù)接待費(fèi)2.41萬元,,主要用于接待接受上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.32萬元,增長2577.8%,,主要原是年初預(yù)算遺漏,。較上年支出數(shù)減少0.06萬元,下降2.4%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,,節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛,;國內(nèi)公務(wù)接待72批次697人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)34.55元,,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)1.87萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出8.37萬元,,較上年決算數(shù)減少1.30萬元,下降13.4%,,主要原因是本年新冠疫情嚴(yán)重,,為減少人員聚集減少了會議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬元,較上年決算數(shù)減少0.79萬元,,下降97.5%,,主要原因是本年新冠疫情嚴(yán)重,為減少人員聚集減少了培訓(xùn),。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.57萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少219.77萬元,下降54.8%,,主要原因是堅持有保有壓,,嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,,本部門共有車輛2輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,,占政府采購支出總額的0.0%,。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門牢固樹立“講績效,、重績效,、用績效”“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念,,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識,,全面加強(qiáng)意識管理,優(yōu)化資源配置,,提高財政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化管理水平,,提高政府執(zhí)行力和公信力。本鎮(zhèn)2022年全年總收入完成2,702.80萬元,,完成一般預(yù)算支出2,702.80萬元,,其中項目支出1550.06萬元,并將全鎮(zhèn)的預(yù)算項目支出納入績效評價范圍,,通過加強(qiáng)預(yù)算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運(yùn)用,,切實(shí)提高財政資金配置和使用效益。

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我辦對部門整體和66個項目開展了績效自評,,其中,以填報自評表形式開展自評66項,,涉及資金1550.06萬元,;本單位2022年無委托第三方出具報告的形式開展績效評價。

(二)績效自評結(jié)果,。

1.績效目標(biāo)自評表,。

(1)公開范圍,。

2022年度部門整體績效目標(biāo)自評表、2022年度二級項目績效自評表,。

(2)公開內(nèi)容,。

2022年度部門整體績效目標(biāo)自評表、2022年度二級項目績效自評表(2張表),。

2022年度部門整體績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項目名稱:

墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府整體自評

項目編碼:

50023100022P000077

自評總分:

98.70



項目主管部門:

726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府

財政歸口處室:

014-會計管理核算中心

部門聯(lián)系人:

張筱

聯(lián)系電話:

18523632104

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

12,992,893.30

28,224,315.21

24,591,168.04




其中:財政撥款

12,992,893.30

28,224,315.21

24,591,168.04

87

10.00

8.70

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

裴興鎮(zhèn)黨工委,、辦事處認(rèn)真貫徹落實(shí)上級相關(guān)要求,做好基層黨組織建設(shè),、鄉(xiāng)村振興,、脫貧攻堅有效銜接、民政優(yōu)撫等困難群眾救助,、紀(jì)監(jiān),、信訪、穩(wěn)定,,治安巡邏,、民兵應(yīng)急、武裝訓(xùn)練,、安全生產(chǎn)(含森林防火),、食品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、糧食安全,、垃圾分類,、市政、環(huán)保(含河道治理等)物管費(fèi)、科技服務(wù)、民營經(jīng)濟(jì)等工作。有效防范和化解社會矛盾,確保經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定,,轄區(qū)群眾滿意度達(dá)90%以上。

裴興鎮(zhèn)黨工委,、辦事處認(rèn)真貫徹落實(shí)上級相關(guān)要求,,做好基層黨組織建設(shè)、鄉(xiāng)村振興,、脫貧攻堅有效銜接,、民政優(yōu)撫等困難群眾救助、紀(jì)監(jiān),、信訪,、穩(wěn)定,治安巡邏,、民兵應(yīng)急,、武裝訓(xùn)練,、安全生產(chǎn)(含森林防火)、食品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,、糧食安全,、垃圾分類、市政,、環(huán)保(含河道治理等)物管費(fèi),、科技服務(wù)、民營經(jīng)濟(jì)等工作,。有效防范和化解社會矛盾,,確保經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定,轄區(qū)群眾滿意度達(dá)90%以上,。

已圓滿完成

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財政局建議

黨建培訓(xùn)人次

人/次

500

500

0

100

10

10

已圓滿完成


完成老舊小區(qū)改造數(shù)量

6

6

0

100

6

6

已圓滿完成


優(yōu)撫民政,、計生等困難群眾補(bǔ)助人數(shù)

50

50

0

100

6

6

已圓滿完成


保障了轄區(qū)穩(wěn)定和經(jīng)費(fèi)發(fā)展


定性

1

0

100

10

10

已圓滿完成


墊江縣創(chuàng)博辦公用品批發(fā)中心

%

100

100

0

100

6

6

已圓滿完成


較大森林火險發(fā)生率

0

0

0

100

5

5

已圓滿完成


全年預(yù)算支出執(zhí)行率

%

100

100

0

100

10

10

已圓滿完成


三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

%

75

75

0

100

5

5

已圓滿完成


社區(qū)網(wǎng)格員覆蓋率

%

100

100

0

100

6

6

已圓滿完成


一般公共預(yù)算收入完成率

%

100

100

0

100

6

6

已圓滿完成


預(yù)決算按時公開率

%

100

100

0

100

10

10

已圓滿完成


服務(wù)對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10

已圓滿完成


各項工資及經(jīng)費(fèi)成本

13527294

13527294

0

100

10

10

已圓滿完成


本報告中主要列舉以下3個二級項目:農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付、民政專項補(bǔ)助,、中央水利救災(zāi)資金(抗旱),。

2022年度二級項目績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項目名稱:

農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付

項目編碼:

50023122T000002074162

自評總分:

100.00



項目主管部門:

726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府

財政歸口處室:

014-會計管理核算中心

部門聯(lián)系人:

張筱

聯(lián)系電話:

18523632104

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

0.00

3,470,000.00

3,470,000.00




其中:財政撥款

0.00

3,470,000.00

3,470,000.00

100

10.00

10.00

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


農(nóng)村綜合改革資金

已圓滿完成

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財政局建議

項目數(shù)

5

5

0

100

10

10


已圓滿完成


項目完成情況

%

定性

1

0

100

20

20


已圓滿完成


項目完成進(jìn)度

%

100

100

0

100

10

10


已圓滿完成


美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

%

定性

1

0

100

30

30


已圓滿完成


服務(wù)對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10


已圓滿完成


補(bǔ)助資金

萬元

347

347

0

100

10

10


已圓滿完成


2022年度二級項目績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項目名稱:

民政專項補(bǔ)助

項目編碼:

50023122T000002045383

自評總分:

90.00



項目主管部門:

726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府

財政歸口處室:

014-會計管理核算中心

部門聯(lián)系人:

黃曉容

聯(lián)系電話:

19936398109

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

0.00

226,000.00

0.00




其中:財政撥款

0.00

226,000.00

0.00

0

10.00

0.00

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


民政專項補(bǔ)助

已圓滿完成

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財政局建議

民政補(bǔ)助人數(shù)

1

1

0

100

10

10


已圓滿完成


民政補(bǔ)助覆蓋率

%

100

100

0

100

20

20


已圓滿完成


資金到位及時率

%

100

100

0

100

10

10


已圓滿完成


民政專項補(bǔ)助

%

定性

1

0

100

30

30


已圓滿完成


服務(wù)對象滿意度

%

100

100

0

100

10

10


已圓滿完成


補(bǔ)助資金

萬元

22.6

22.6

0

100

10

10


已圓滿完成


2022年度二級項目績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項目名稱:

中央水利救災(zāi)資金(抗旱)

項目編碼:

50023123T000003061215

自評總分:

91.80



項目主管部門:

726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府

財政歸口處室:

014-會計管理核算中心

部門聯(lián)系人:

張祖權(quán)

聯(lián)系電話:

19936398108

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

0.00

490,000.00

90,000.00




其中:財政撥款

0.00

490,000.00

90,000.00

18

10.00

1.80

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


森林防火

已圓滿完成

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財政局建議

森林防火勸導(dǎo)員

9

9

0

100

10

10


已圓滿完成


森林防火檢查覆蓋率

%

100

100

0

100

20

20


已圓滿完成


資金到位及時率

%

100

100

0

100

10

10


已圓滿完成


森林防火工作

%

定性

1

0

100

30

30


已圓滿完成


服務(wù)對象滿意度

%

100

100

0

100

10

10


已圓滿完成


補(bǔ)助資金

萬元

49

49

0

100

10

10


已圓滿完成


  1. 績效自評報告或案例。

無,。

  1. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。

本單位已完成2022年度目標(biāo)績效自評。

(五)重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。

本單位2022年度無重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系電話023-74599700,。

附件:

1、收入支出決算總表,;

2,、收入決算表;

3,、支出決算表,;

4、財政撥款收入支出決算總表,;

5,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;

6,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表,;

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表,;

8,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表,;

9、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表,。

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入

2234.41

一、一般公共服務(wù)支出

754.28

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

47.30

二,、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

0.00

三,、國防支出

0.00

四,、上級補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五,、事業(yè)收入

0.00

五,、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七,、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

204.31

八,、其他收入

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

268.94



九、衛(wèi)生健康支出

54.02



十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

48.39



十二、農(nóng)林水支出

1025.33



十三,、交通運(yùn)輸支出

267.95



十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六,、金融支出

0.00



十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九,、住房保障支出

45.58



二十,、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.00



二十三,、其他支出

30.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五,、債務(wù)付息支出

0.00



二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

2281.71

本年支出合計

2281.71

使用非財政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

421.10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

2702.80

總計

2281.71

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

收入決算表









公開02表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府






單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費(fèi)

合計

2,281.71

2,281.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行

488.68

488.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務(wù)

71.25

71.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事業(yè)運(yùn)行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務(wù)

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全監(jiān)管

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群眾文化

35.54

35.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事業(yè)運(yùn)行

75.11

75.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

36.52

36.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事務(wù)

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

殘疾人康復(fù)

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業(yè)

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

農(nóng)村最低生活保障金支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

臨時救助支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事業(yè)運(yùn)行

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

2.81

2.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管執(zhí)法

31.09

31.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事業(yè)運(yùn)行

152.33

152.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林資源培育

64.66

64.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政運(yùn)行

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖庫水系綜合整治

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

19.73

19.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

465.00

465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

227.67

227.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

258.35

258.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

農(nóng)村危房改造

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表







公開03表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府




單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

2,702.80

1,152.74

1,550.06

0.00

0.00

0.00

2010104

人大會議

4.78

0.00

4.78

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行

617.32

617.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務(wù)

109.42

0.00

109.42

0.00

0.00

0.00

2010350

事業(yè)運(yùn)行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

專項普查活動

7.14

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引資

2.51

0.00

2.51

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務(wù)

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全監(jiān)管

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

2070109

群眾文化

35.54

35.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.77

0.00

2.77

0.00

0.00

0.00

2070307

體育場館

166.00

0.00

166.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事業(yè)運(yùn)行

75.11

75.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

47.12

47.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

4.96

0.00

4.96

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事務(wù)

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2081104

殘疾人康復(fù)

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業(yè)

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

2.62

0.00

2.62

0.00

0.00

0.00

2081902

農(nóng)村最低生活保障金支出

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

2082001

臨時救助支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2082850

事業(yè)運(yùn)行

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

18.71

0.00

18.71

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

2.81

0.00

2.81

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

2120104

城管執(zhí)法

31.09

31.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

17.30

0.00

17.30

0.00

0.00

0.00

2130104

事業(yè)運(yùn)行

152.33

152.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

12.32

0.00

12.32

0.00

0.00

0.00

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

48.30

0.00

48.30

0.00

0.00

0.00

2130205

森林資源培育

64.66

0.00

64.66

0.00

0.00

0.00

2130234

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

8.29

0.00

8.29

0.00

0.00

0.00

2130301

行政運(yùn)行

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖庫水系綜合整治

0.46

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

2130599

其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

22.69

0.00

22.69

0.00

0.00

0.00

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

465.00

0.00

465.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

227.67

0.00

227.67

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

258.35

0.00

258.35

0.00

0.00

0.00

2210105

農(nóng)村危房改造

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00









備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。

財政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府



單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項??? 目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

2234.41

一,、一般公共服務(wù)支出

754.28

754.28

0.00

0.00

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

47.30

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

三,、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五,、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

204.31

204.31

0.00

0.00



八,、社會保障和就業(yè)支出

268.94

268.94

0.00

0.00



九,、衛(wèi)生健康支出

54.02

54.02

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

48.39

31.09

17.30

0.00



十二、農(nóng)林水支出

1025.33

1025.33

0.00

0.00



十三,、交通運(yùn)輸支出

267.95

267.95

0.00

0.00



十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六,、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九,、住房保障支出

45.58

45.58

0.00

0.00



二十,、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.00

4.00

0.00

0.00



二十三,、其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

本年收入合計

2281.71

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

421.10

二十五,、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一,、一般公共預(yù)算財政撥款

421.10

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

本年支出合計

2702.80

2655.50

47.30

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計

2702.80

總計

2702.80

2655.50

47.30

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表





公開05表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府



單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計




2010104

人大會議

4.78

0.00

4.78

2010301

行政運(yùn)行

617.32

617.32

0.00

2010302

一般行政管理事務(wù)

109.42

0.00

109.42

2010350

事業(yè)運(yùn)行

1.80

1.80

0.00

2010507

專項普查活動

7.14

0.00

7.14

2011308

招商引資

2.51

0.00

2.51

2013202

一般行政管理事務(wù)

7.00

0.00

7.00

2013816

食品安全監(jiān)管

4.32

0.00

4.32

2070109

群眾文化

35.54

35.54

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.77

0.00

2.77

2070307

體育場館

166.00

0.00

166.00

2080150

事業(yè)運(yùn)行

75.11

75.11

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

47.46

47.46

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

47.12

47.12

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

46.66

46.66

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

4.96

0.00

4.96

2081102

一般行政管理事務(wù)

15.00

0.00

15.00

2081104

殘疾人康復(fù)

0.17

0.00

0.17

2081105

殘疾人就業(yè)

1.96

0.00

1.96

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

2.62

0.00

2.62

2081902

農(nóng)村最低生活保障金支出

0.04

0.00

0.04

2082001

臨時救助支出

0.20

0.00

0.20

2082850

事業(yè)運(yùn)行

23.47

23.47

0.00

2082899

其他退役軍人事務(wù)管理支出

3.90

0.00

3.90

2089999

其他社會保障和就業(yè)支出

0.25

0.00

0.25

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

0.73

0.00

0.73

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

18.71

0.00

18.71

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

2.81

0.00

2.81

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

0.18

0.00

0.18

2101101

行政單位醫(yī)療

15.27

15.27

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

16.27

16.27

0.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

0.04

0.00

0.04

2120104

城管執(zhí)法

31.09

31.09

0.00

2130104

事業(yè)運(yùn)行

152.33

152.33

0.00

2130108

病蟲害控制

12.32

0.00

12.32

2130135

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

10.60

0.00

10.60

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

48.30

0.00

48.30

2130205

森林資源培育

64.66

0.00

64.66

2130234

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

8.29

0.00

8.29

2130301

行政運(yùn)行

4.00

4.00

0.00

2130315

抗旱

9.00

0.00

9.00

2130319

江河湖庫水系綜合整治

0.46

0.00

0.46

2130599

其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

22.69

0.00

22.69

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

465.00

0.00

465.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

227.67

0.00

227.67

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

9.60

0.00

9.60

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

258.35

0.00

258.35

2210105

農(nóng)村危房改造

6.30

0.00

6.30

2210201

住房公積金

39.28

39.28

0.00

2249999

其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

4.00

0.00

4.00






備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表








公開06表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府






單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

837.14

302

商品和服務(wù)支出

208.97

310

資本性支出

4.97

30101

基本工資

156.48

30201

辦公費(fèi)

16.74

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

80.40

30202

印刷費(fèi)

6.21

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30103

獎金

121.55

30203

咨詢費(fèi)

0.60

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

35.76

30204

手續(xù)費(fèi)

0.38

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

179.82

30205

水費(fèi)

3.08

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)

47.46

30206

電費(fèi)

10.27

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

4.97

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

47.12

30207

郵電費(fèi)

28.28

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

31.55

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會保障繳費(fèi)

9.29

30211

差旅費(fèi)

55.97

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

39.28

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

11.02

30213

維修(護(hù))費(fèi)

13.18

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

77.41

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

101.66

30215

會議費(fèi)

0.72

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.02

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.31

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對企業(yè)補(bǔ)助


30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入


30305

生活補(bǔ)助

82.36

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資


30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.27

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

4.34

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

25.81

31205

利息補(bǔ)貼


30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

20.00

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助


30309

獎勵金

0.00

30229

福利費(fèi)

0.00

399

其他支出


30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.60

39907

國家賠償費(fèi)用支出


30311

代繳社會保險費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

13.56

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼


30399

其他個人和家庭的補(bǔ)助支出

14.96

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

9.97

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出





30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國外債務(wù)付息

0.00







30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計

938.80

公用經(jīng)費(fèi)合計

213.94

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表










公開07表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府









單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0

47.3

47.3

0

47.3

0

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

0

17.3

17.3

0

17.3

0

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

0

30

30

0

30

0









備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開,,并注明:本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表







公開08表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府




單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出





合計




本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,,故本表無數(shù)據(jù)。

備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開部門:墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府



單位:萬元

項? 目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

181.57

(一)支出合計

0.09

6.15

6.15

(一)行政單位

181.57

1.因公出國(境)費(fèi)

0

0

0

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

3.74

3.74

五,、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

(一)車輛數(shù)合計(輛)

2

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

3.74

3.74

1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

0.09

2.41

2.41

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

2.41

3.機(jī)要通信用車

0

其中:外事接待費(fèi)

0

4.應(yīng)急保障用車

2

(2)國(境)外接待費(fèi)

0

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

2

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

72

(一)政府采購支出合計

0

其中:外事接待批次(個)

0

1.政府采購貨物支出

0

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

697

2.政府采購工程支出

0

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務(wù)支出

0

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0

二,、會議費(fèi)

8.37



三,、培訓(xùn)費(fèi)

0.02



備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),,全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),,故本表為空,。???

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