91制片免费网站|蜜桃传媒天美传媒精东传媒|国产精品亚洲一区在线观看|国产有码|麻豆短视频传媒app下载i苹果|91制片厂精东影业麻豆|欧美日韩一区二区成人在线|在线 | 麻豆国产传媒|麻豆传媒映画9UU合|亚洲性按摩,国产精品福利网红,福利啪啪,亚洲偷拍自拍国产,麻豆传媒的可以在那里看,新91国产精品,给大家科普星空无限传媒

您當(dāng)前的位置:首頁>住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開

[ 索引號 ] 11500231793534781D/2023-00216 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣城管局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊以縣城市管理局的名義,,統(tǒng)一行使城市管理領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查,、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理行政執(zhí)法的法律法規(guī),、規(guī)章和方針政策,,依法接受委托集中行使縣級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍內(nèi)的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。

2.承擔(dān)城市市政公用,、市容環(huán)衛(wèi),、園林綠化方面的各項行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。

3.承擔(dān)城市環(huán)境保護管理方面露天燒烤,、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染,、露天焚燒秸稈落葉的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。

4.承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)工商管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營,、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能,。

5.承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)食品藥品方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。

6.承擔(dān)交通管理方面侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能,。

7.承擔(dān)水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能,。

8.負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍糾察工作,承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和執(zhí)法活動,。

9.組織推進城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè),。

10.完成縣委、縣政府和縣城管局交辦的其他任務(wù),。

(二)機構(gòu)設(shè)置

墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊為縣城市管理局管理的行政執(zhí)法機構(gòu),,暫保留原有的副科級。根據(jù)上述職責(zé),,墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室,、法制科、督查科,、桂陽執(zhí)法大隊,、桂溪執(zhí)法大隊、東部新區(qū)執(zhí)法大隊、戶外廣告執(zhí)法大隊,、園林綠化執(zhí)法大隊,、揚塵污染執(zhí)法大隊、市政環(huán)衛(wèi)執(zhí)法大隊,、應(yīng)急特勤執(zhí)法大隊11個內(nèi)設(shè)機構(gòu),,事業(yè)編制50名。設(shè)支隊長1名,,教導(dǎo)員1名,,副支隊長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名,。

(三)單位構(gòu)成

本單位屬于二級預(yù)算單位,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2022年度收入總計1,653.95萬元,,支出總計1,653.95萬元。收支較上年決算數(shù)減少29.39萬元,,下降1.7%,,主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出。

2.收入情況,。2022年度收入合計1,653.44萬元,,較上年決算數(shù)減少22.03萬元,下降1.3%,,主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出,。其中:財政撥款收入1,653.44萬元,占100.0%,。此外,,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬元,。

3.支出情況,。2022年度支出合計1,653.55萬元,較上年決算減少28.92萬元,,下降1.7%,,主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出。其中:基本支出711.78萬元,,占43.0%,;項目支出941.77萬元,占57.0%,。此外,,結(jié)余分配0萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.4萬元,,較上年決算數(shù)減少0.47萬元,下降54.0%,,主要原因是用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補本年維護市場秩序經(jīng)費不足部分,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,653.95萬元,。與2021年相比,,財政撥款收、支總計各減少27.32萬元,,下降1.6%,。主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,053.38萬元,,較上年決算數(shù)增加103.48萬元,增長10.9%,。主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎增加87.77萬元,,退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加7.8萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調(diào)整"以獎促治"項目5萬元,導(dǎo)致支出增長,。較年初預(yù)算數(shù)增加26.41萬元,,增長2.6%。主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎增加41.54萬元,,退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加5.82萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調(diào)整"以獎促治"項目5萬元,,導(dǎo)致支出增長。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,053.38萬元,,較上年決算數(shù)增加96.02萬元,,增長10.0%。主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎增加87.77萬元,,退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加7.8萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調(diào)整"以獎促治"項目5萬元,,導(dǎo)致支出增長。較年初預(yù)算數(shù)增加26.41萬元,,增長2.6%,。主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎增加41.54萬元,退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加5.82萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調(diào)整"以獎促治"項目5萬元,,導(dǎo)致支出增長,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)持平,。

4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出1.74萬元,占0.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是培訓(xùn)支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行,。

2)社會保障與就業(yè)支出66.75萬元,,占6.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.3萬元,,增長2.0%,,主要原因是增加退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金。

3)衛(wèi)生健康支出21.7萬元,,占2.1%,,較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元,下降6.5%,,主要原因是年中退休人員較新進人員繳費基數(shù)存在差異,。

4)節(jié)能環(huán)保支出5萬元,占0.5%,,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元,,增長100.0%,主要原因是年中生態(tài)環(huán)境局調(diào)整"以獎促治"項目.

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出918.41萬元,,占87.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加9.7萬元,增長1.1%,,主要原因是追加人員經(jīng)費 ,。

6)住房保障支出39.79萬元,占3.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加11.94萬元,,增長42.9%,主要原因是人員繳費基數(shù)調(diào)整,,導(dǎo)致支出增長,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出711.78萬元。其中:人員經(jīng)費578.96萬元,,較上年決算數(shù)增加55.3萬元,,增長10.6%,主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎增加87.77萬元,,退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加7.8萬元,。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資,、津貼補貼、獎金,、社保,、住房公積金等費用。公用經(jīng)費132.82萬元,,較上年決算數(shù)減少295.31萬元,,下降69.0%,主要原因是本年購買服務(wù)人員工資在項目中列支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費,、差旅費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費等費用,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.51萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.4萬元,。本年收入600.05萬元,,較上年決算數(shù)減少123.44萬元,下降17.1%,,主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出73.49萬元,,維護市場秩序經(jīng)費80萬元,增加城管專項經(jīng)費-購買服務(wù)30萬元,。本年支出600.17萬元,,較上年決算數(shù)減少122.87萬元,下降17.0%,,主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出73.49萬元,,維護市場秩序經(jīng)費80萬元,增加城管專項經(jīng)費-購買服務(wù)30萬元,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計11.63萬元,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬元,,下降7.0%,主要原因是厲行節(jié)約,,加強管理,,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少11.84萬元,,下降50.4%,,主要原因是,,一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本有所下降,,本年沒有公務(wù)車購置費用,。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,,今年未安排人員出國出訪。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,,主要原因是本單位本年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%

公務(wù)車購置費0萬元,,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%

公務(wù)車運行維護費4.36萬元,,主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元,,增長9.0%,主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費不足,。較上年支出數(shù)減少10.09萬元,,下降69.8%,主要原因是預(yù)算經(jīng)費不足部分用項目經(jīng)費彌補,。

公務(wù)接待費7.27萬元,,主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研城管工作,,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元,,下降14.5%,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,強化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)減少1.75萬元,,下降19.4%,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,,強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降,。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為9輛,;國內(nèi)公務(wù)接待133批次917人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2022年本部門人均接待費79.33元,,車均購置費0萬元,車均維護費0.48萬元,。

四,、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是本年度我單位未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出1.74萬元,,較上年決算數(shù)增加0.3萬元,,增長20.8%,,主要原因是年初預(yù)算基數(shù)增加,本單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出132.82萬元,,主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費,、接待費,、差旅費、培訓(xùn)費,、郵電費,、誤餐費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少295.31萬元,,下降69.0%,,主要原因是2022年將購買服務(wù)工資納入項目支出核算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,,本部門共有車輛9輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車9輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本單位2022年度對4個項目開展了績效自評,其中,,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,,涉及資金941.65萬元。從評價情況來看,,我單位合理合規(guī)使用項目資金,,累計執(zhí)行941.65萬元,使用完成率達100.0%。規(guī)范了市場環(huán)境,,取締了占道經(jīng)營,,改善了城市秩序,杜絕了十亂行為(亂扔亂牽亂掛亂占亂吐亂停等),,對違章占道行為予以制止,,提升了人民滿意度,化解了社會矛盾,,加強和創(chuàng)新了社會治理,,促進了生態(tài)文明建設(shè),改善了市容市貌,,市民的生活環(huán)境有所提升,,維護城市容貌。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

?

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本單位2022年度對4個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,,涉及資金941.65萬元,。從評價情況來看,我單位合理合規(guī)使用項目資金,,累計執(zhí)行941.65萬元,,使用完成率達100.0%。主要產(chǎn)出和效果:每月開展1次縣城區(qū)違法占道經(jīng)營突出問題專項整治,,共清理取締流動攤點12萬余起,規(guī)范流動商販占道經(jīng)營1.52萬余起,,規(guī)范店外經(jīng)營5900余起,,取締占道亭棚傘750余起、占道堆放物品380余起,,現(xiàn)場責(zé)令整改1860余起,。共立案查處占道經(jīng)營行為47件,罰款7,700元,。共檢查城區(qū)建筑工地2000余次,,設(shè)點檢查渣車運輸情況250余次,開展專項檢查30余次,,集中整治3次,,共查處相關(guān)違法行為19次,罰款33,850元(其中工地未保持周邊清潔5次,,處罰款8000元,;車身不潔3起,處罰款150元;未密閉運輸5起,,處罰款10,000元,;隨意傾倒建筑垃圾5起,處罰款5700元,;未經(jīng)核準(zhǔn)擅自處置建筑垃圾2起,,處罰款10,000元)。巡查縣城小區(qū)毀綠占綠情況813次,,出動人數(shù)1638人次,,出動車次796次。現(xiàn)場宣傳引導(dǎo)310人次,,制止小區(qū)業(yè)主毀綠占綠93起,,依法拆除小區(qū)毀綠占綠73起;對小區(qū)業(yè)主毀綠占綠下達執(zhí)法文書10起,,立案查處違法占綠毀綠行為4起,;聯(lián)合縣規(guī)劃與自然資源執(zhí)法支隊依法強拆小區(qū)毀綠占綠違法建(構(gòu))筑物3起。共處罰違停二三輪車5781輛,,罰款28萬余元,,查處違停機動車10500余輛。共整治拆除違規(guī)廣告580余塊,,面積4840余平方米,,極大地凈化了城市空間。

2.績效自評報告或案例,。

無,。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無,。

(三)重點績效評價結(jié)果,。

無。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入等以外的收入,,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

何老師?? 023-74520109

?

?

?附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁