[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2025-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政;金融 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣信訪辦 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣信訪辦公室2025年部門預算情況說明(匯總)
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一,、單位基本情況
(一)職能職責,。
墊江縣信訪辦公室,,為縣政府工作部門,。其主要職責:1.負責處理縣內(nèi)外群眾,、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領導同志的來信來電,,接待來訪;負責向縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,,綜合研判信訪信息,,開展調(diào)查研究,提出工作意見,,供領導決策參考,。2.承擔督促檢查領導同志有關指示件落實情況的責任,擬訂信訪督查制度并組織實施,,承辦縣領導同志交辦信訪事項的落實,,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉辦、交辦信訪事項,,督促檢查重要信訪事項的處理和落實,。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委,、市政府,、到縣委,、縣政府上訪、集體上訪和非正常上訪的責任,;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作,,擬訂有關信訪工作的地方性政策文件,;總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗,,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,;檢查、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。5.負責人民群眾建議的征集,、收集、評比,、獎勵工作,,并督促有關部門采納人民建議。6.受縣人民政府的委托,,負責信訪事項復查復核日常工作,;負責信訪復查事項的處理,監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行,。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,,建立和完善信訪信息匯集分析機制,指導信訪辦公自動化建設,。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,,組織信訪干部培訓。9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)單位構成。
墊江縣信訪投訴受理中心(二級單位),,墊江縣信訪投訴受理中心內(nèi)設機構2個:信息網(wǎng)絡科,、辦信科。
墊江縣信訪辦公室內(nèi)設機構4個:綜合科,、接訪科,、督辦科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室,。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù) 615.47萬元,,其中:一般公共預算撥款 615.47萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元;收入較去年減少26.13萬元,,主要是人員經(jīng)費撥款增加6.27萬元,,項目經(jīng)費撥款減少32.40萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)615.47 萬元,,其中:一般公共服務支出 505.09萬元,,教育支出1.08萬元,社會保障和就業(yè)支出 69.50 萬元,,衛(wèi)生健康支出 16.91 萬元,,住房保障支出 22.89萬元;支出較去年減少26.13萬元,,主要是基本支出增加6.27萬元,,項目支出減少32.40萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入615.47萬元,,一般公共預算財政撥款支出615.47萬元,,比2024年減少26.13萬元。其中:基本支出 405.47萬元,,比2024年增加6.27萬元,,主要原因是基本經(jīng)費預算撥款增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,;項目支出 210萬元,,比2024年減少32.40萬元,主要原因是:①購買服務人員經(jīng)費減少2.40萬元,,主要用于信訪協(xié)管工作,;②突發(fā)事項處置專項經(jīng)費減少6萬元,主要用于解決突發(fā)集訪上訪,;③特殊信訪疑難問題專項資金減少18萬元,,主要用于解決疑難信訪案件;⑤到市到京勸返4.20萬元,,主要用于到市到京勸返工作費用,;⑥人民建議征集工作減少0.60萬元,,主要用于對全縣人民建議征集工作的開展;⑦信訪事項復查復核工作減少0.60萬元,,主要用于對重要信訪案件處理意見開展巡查,;⑧信訪事項督查督辦工作減少0.60萬元,主要用于對包案化解信訪問題開展督查,。
2024年政府性基金預算收入0萬元,,政府性基金預算支出0萬元,比2023年增加0萬元,,主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.50萬元,,比2024年減少2.30 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2024年增加0萬元,,主要原因是2025年無因公出國(境)費用;公務接待費1.50萬元,,比2024年減少2.30萬元,,主要原因是我辦嚴格按照過“緊日子”的要求,強化公務接待支出管理嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費嚴格控制,;公務用車運行維護費4萬元,,比2024年不變,主要原因是嚴格控制公務用車量,減少不必要的出車率,;公務用車購置費0萬元,,比2024年增加0萬元;主要原因是2025年無公務用車購置,。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費,。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費55.67萬元,,比上年減少2.7萬元,主要原因為基本支出日常公用經(jīng)費減少2.7萬元,;主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款210萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2024年12月,,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
部門預算公開聯(lián)系人:陳紅 聯(lián)系方式:023-74512572
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附表:1.墊江縣信訪辦公室財政撥款收支總表
????? 2. 墊江縣信訪辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3. 墊江縣信訪辦公室一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4. 墊江縣信訪辦公室一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 墊江縣信訪辦公室政府性基金預算支出表
????? 6. 墊江縣信訪辦公室部門收支總表
????? 7. 墊江縣信訪辦公室部門收入總表
????? 8. 墊江縣信訪辦公室部門支出總表
9. 墊江縣信訪辦公室政府采購明細表
???? 10. 墊江縣信訪辦公室2025年部門和單位整體績效目標表
11.墊江縣信訪辦公室2025年項目績效目標表(1—6)