[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2024-00057 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政;金融 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣信訪辦公室(本級)2024年單位預算情況說明
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一,、單位基本情況
(一)職能職責
墊江縣信訪辦公室,為縣政府工作部門。其主要職責:1.負責處理縣內(nèi)外群眾,、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府和縣委,、縣政府領導同志的來信來電,,接待來訪;負責向縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,,綜合研判信訪信息,,開展調(diào)查研究,提出工作意見,,供領導決策參考,。2.承擔督促檢查領導同志有關指示件落實情況的責任,擬訂信訪督查制度并組織實施,,承辦縣領導同志交辦信訪事項的落實,,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項,,督促檢查重要信訪事項的處理和落實,。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委,、市政府,、到縣委、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任,;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作,,擬訂有關信訪工作的地方性政策文件,;總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗,,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,;檢查、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。5.負責人民群眾建議的征集,、收集、評比,、獎勵工作,,并督促有關部門采納人民建議。6.受縣人民政府的委托,,負責信訪事項復查復核日常工作,;負責信訪復查事項的處理,監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行,。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,,建立和完善信訪信息匯集分析機制,指導信訪辦公自動化建設,。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,,組織信訪干部培訓。9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)單位構成
墊江縣信訪辦公室內(nèi)設機構4個:綜合科、接訪科,、督辦科,、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù) 485.04萬元,,其中:一般公共預算撥款485.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,,其他收入 0萬元,;收入較去年減少3.75萬元,主要是項目經(jīng)費撥款減少4.80萬元,,基本支出增加1.05萬元,。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)485.04萬元,其中:一般公共服務支出 409.86萬元,教育支出 0.56萬元,,社會保障和就業(yè)支出 50.27萬元,,衛(wèi)生健康支出10.41萬元,住房保障支出 13.94萬元,;支出較去年減少3.75萬元,,主要是基本支出增加1.05萬元,,項目支出減少4.80萬元,。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入485.04萬元,,一般公共預算財政撥款支出485.04萬元,,比2023年減少3.75萬元。其中:基本支出242.64萬元,,比2023年增加1.05萬元,,主要原因是基本經(jīng)費預算撥款增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,;項目支出242.40萬元,,比2023年減少4.80萬元,主要原因是購買服務人員經(jīng)費減少4.80萬元,,主要用于信訪穩(wěn)定重點工作,。
2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0 萬元,,比2023年增加0萬元,,主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算6.80萬元,,比2023年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2023年增加0萬元,,主要原因是2024年無因公出國(境)費用;公務接待費2.80萬元,,比2023年增加0萬元,,主要原因是我辦嚴格按照過“緊日子”的要求,強化公務接待支出管理嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數(shù),,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費嚴格控制;公務用車運行維護費4萬元,,比2023年減少1萬元,,主要原因是嚴格控制公務用車量,減少不必要的出車率;公務用車購置費0萬元,,比2023年增加0萬元,;主要原因是2024年無公務用車購置。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費,。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 36.14? 萬元,比上年減少2.47萬元,,主要原因為基本支出經(jīng)費撥款減少2.47萬元,;主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等,。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款242.40萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,,所屬各預算單位共有車輛1輛,,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋(以下為常見專業(yè)名詞解釋,,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
單位預算公開聯(lián)系人:陳老師?? 聯(lián)系方式:023-74512572
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附表:1.墊江縣信訪辦公室(本級)財政撥款收支總表
????? 2. 墊江縣信訪辦公室(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3. 墊江縣信訪辦公室(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4. 墊江縣信訪辦公室(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 墊江縣信訪辦公室(本級)政府性基金預算支出表
????? 6. 墊江縣信訪辦公室(本級)收支總表
????? 7. 墊江縣信訪辦公室(本級)收入總表
????? 8. 墊江縣信訪辦公室(本級)支出總表
9. 墊江縣信訪辦公室(本級)政府采購明細表
10. 墊江縣信訪辦公室(本級)2024年項目績效目標表(1-7)
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