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[ 索引號(hào) ] 11500231MB1770453D/2021-00055 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 文化、體育,、廣電,、出版 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-22 [ 發(fā)布日期 ] 2021-10-22

墊江縣圖書(shū)館2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1)文獻(xiàn)收集,、整理、保存,、流通,、開(kāi)發(fā)利用。

2)全國(guó)文化信息資源共享工程墊江支中心建設(shè)和全縣的業(yè)務(wù)輔導(dǎo),、監(jiān)督和管理服務(wù),。

3)電子閱覽室免費(fèi)為市民提供綠色上網(wǎng)、免費(fèi)培訓(xùn)中老年同志電腦知識(shí)等服務(wù)活動(dòng),。

4)古籍圖書(shū)資料的普查,、保護(hù)和對(duì)外開(kāi)放的服務(wù)活動(dòng)。

5)信息咨詢(xún)服務(wù),。利用館藏資源,,編印信息簡(jiǎn)訊傳播知識(shí),,免費(fèi)為領(lǐng)導(dǎo)的決策、社會(huì)事業(yè)的發(fā)展,、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)戶(hù)的致富提供信息服務(wù)活動(dòng),。

6)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村,、農(nóng)家書(shū)屋和學(xué)校的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與管理服務(wù),。

7)知識(shí)講座、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),、專(zhuān)題展覽服務(wù)活動(dòng),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市財(cái)政局、市文旅委歷年的相關(guān)考核指標(biāo),,我館設(shè)置有報(bào)刊閱覽室,、少兒閱覽室、電子閱覽室,、圖書(shū)借閱室,、自休區(qū)、報(bào)告廳等15個(gè)功能窗口,。此外還設(shè)有財(cái)務(wù)室,、辦公室、活動(dòng)部,、采編部,、后勤室等相關(guān)內(nèi)勤科室。

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位,。

二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)568.20萬(wàn)元,,支出總計(jì)568.20萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加44.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%,,主要原因事業(yè)支出較上年有所增加,。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)558.31萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加35.03萬(wàn)元,,增長(zhǎng)6.7%,主要原因圖書(shū)館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加,。其中:財(cái)政撥款收入522.97萬(wàn)元,,占93.7%;其他收入35.34萬(wàn)元,,占6.3%,。此外,,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.89萬(wàn)元。

3.支出情況,。2020年度支出合計(jì)537.88萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加14.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.9%,,主要原因圖書(shū)館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加,。其中:基本支出290.30萬(wàn)元,占54.0%,;項(xiàng)目支出247.59萬(wàn)元,占46.0%,;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加29.44萬(wàn)元,,增長(zhǎng)3345.5%,,主要原因是我館文畢分館正在建設(shè)施工中,該項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用尚未支出,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)532.85萬(wàn)元。與2019年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加34.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.0%,。主要原因圖書(shū)館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.97萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加25.32萬(wàn)元,,增長(zhǎng)5.1%。主要原因圖書(shū)館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加103.15萬(wàn)元,,增長(zhǎng)24.6%。主要原因圖書(shū)館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加以及各種閱讀宣傳活動(dòng)的推廣,、分館建設(shè)等費(fèi)用,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.89萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.27萬(wàn)元,,增長(zhǎng)1.1%,。主要原因圖書(shū)館大樓運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加82.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%,。主要原因新建了一個(gè)文畢社區(qū)圖書(shū)館分館,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.32萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加29.44萬(wàn)元,,增長(zhǎng)3345.5%,我館文畢分館正在建設(shè)施工中,,該項(xiàng)建設(shè)費(fèi)用尚未支出,。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出0.63萬(wàn)元,,占0.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.9%,,主要原因是開(kāi)展了農(nóng)家書(shū)屋管理員培訓(xùn),。

2)文化旅游體育與傳媒支出461.01萬(wàn)元,占91.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加79.97萬(wàn)元,,增長(zhǎng)21.0%,主要原因新建了一個(gè)文畢社區(qū)圖書(shū)館分館,。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出30.22萬(wàn)元,,占6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.46萬(wàn)元,,增長(zhǎng)8.8%,。主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。

4)衛(wèi)生健康支出5.40萬(wàn)元,,占1.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加5.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,。主要用于職工醫(yī)保墊底及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助,。

5)節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0%,,較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬(wàn)元,,下降100.0%

6)住房保障支出5.29萬(wàn)元,,占1.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%。主要用于職工住房公積金繳存,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出276.95萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)163.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加53.09萬(wàn)元,,增長(zhǎng)48%,,主要是文化旅游體育與傳媒支付增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、社會(huì)保障,、衛(wèi)生健康,、住房保障等支出。公用經(jīng)費(fèi)113.36萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少62.72萬(wàn)元,,下降35.6%,今年提倡過(guò)緊日子,,很多活動(dòng)經(jīng)費(fèi)年初均未做相應(yīng)的預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公經(jīng)費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.10萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元,下降4.5%,,主要原因是我單位嚴(yán)格按照上級(jí)要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.7%,,主要原因是流動(dòng)服務(wù)車(chē)運(yùn)行較多,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元,主要用于流動(dòng)服務(wù)車(chē)加油和購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn),、日常維護(hù)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)較上年下降,。較上年支出數(shù)增加1.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)123.8%,,主要原因是今年使用流動(dòng)服務(wù)車(chē)較多。

公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元,主要用于接待來(lái)我館檢查,、指導(dǎo)圖書(shū)館業(yè)務(wù)活動(dòng)的工作人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,,下降26.7%,,主要原因是我館進(jìn)一步壓縮接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元,,下降12.0%,,主要原因是接待人次、接待批次較上年均有相應(yīng)的減少,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,,公務(wù)車(chē)保有量為1輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次26人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)84.02元,,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元,。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.33萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降17.4%,,主要原因是因?yàn)橐咔樵蛭茵^培訓(xùn)人次,、批次減少。因我2020年度未舉行大型會(huì)議,,所以無(wú)會(huì)議費(fèi)用,。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20201231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),,無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,本單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),,涉及資金247.58萬(wàn)元,;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效管理已達(dá)到了年初預(yù)定的相關(guān)指標(biāo)要求,,各項(xiàng)工作也順利完成,,資金使用率和工作完成率均達(dá)到了100%,總體情況良好,。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

項(xiàng)目名稱(chēng)

免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金

自評(píng)總分(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)

聯(lián)系人
及電話(huà)

陳老師-02374652966

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

50

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)年初(年初預(yù)算加上追加,、追減數(shù))

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率得分
(10分)

年度總金額

50

50

100%

10

其中:財(cái)政資金

50

50

100%

10

其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

全年開(kāi)放天數(shù)365天,;周開(kāi)放時(shí)間≥64小時(shí),;全年外借冊(cè)次≥15萬(wàn)冊(cè)次;年進(jìn)館人次≥18萬(wàn)人次,。

全年開(kāi)放天數(shù)365天,;周開(kāi)放時(shí)間為64小時(shí);全年外借冊(cè)次達(dá)27萬(wàn)冊(cè)次,;年進(jìn)館人次達(dá)18.78萬(wàn)人次,。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)名稱(chēng)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

得分系數(shù)%

權(quán)重

得分

產(chǎn)出(50分)    -數(shù)量指標(biāo)1

開(kāi)放天數(shù)

365天

365天

10%

10

100%

10

-數(shù)量指標(biāo)2

周開(kāi)放時(shí)間

≥64小時(shí)

64小時(shí)

10%

10

100%

10

-數(shù)量指標(biāo)3

全年外借冊(cè)次

≥15萬(wàn)冊(cè)次

27萬(wàn)冊(cè)次

10%

10

180%

10

-成本指標(biāo)

水電,、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

40萬(wàn)元

41萬(wàn)元

10%

10

102%

10

-時(shí)效指標(biāo)

全年無(wú)休開(kāi)放

365天

365天

10%

10

100%

10

效益指標(biāo)(30分)           ?。?jīng)濟(jì)效益

無(wú)

無(wú)

無(wú)

無(wú)

無(wú)

100%

-社會(huì)效益

推動(dòng)全民閱讀活動(dòng)效果

良好

良好

10%

10

100%

10

-社會(huì)效益

全民閱讀活動(dòng)推廣宣傳

≥10次

12次

10%

10

120%

10

-可持續(xù)影響

讀者可續(xù)借周期

30天

30天

10%

10

100%

10

滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分)

讀者滿(mǎn)意度

良好

良好

10%

10

100%

10

績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

2020年我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2020年縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的。

六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

墊江縣圖書(shū)館聯(lián)系方式:023-74652966。

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