[ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 商貿、海關、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
墊江縣商務委員會 2022年部門預算情況說明
一,、單位基本情況
(一)職能職責,。
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關于調整墊江縣商務委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕41號)精神,,按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,,調整設置相關內設機構。調整后,,共計設置內設機構7個,。具體設置及主要職責分別是:
辦公室:負責綜合協(xié)調和處理機關日常政務。負責黨的建設,、意識形態(tài),、機構編制、干部人事,、隊伍建設等工作,。負責黨務政務信息公開工作,。承擔綜合性會議的組織工作。負責起草綜合性材料,。牽頭負責目標考核工作,。牽頭辦理上級機關交辦事項、人大議案,、政協(xié)提案工作,。負責機關和所屬單位的財務、國有資產管理,、內部審計等工作,。負責專項資金管理工作。負責工青婦等群團工作,。負責機關離退休人員管理,,指導所屬單位離退休人員工作。負責機關后勤保障,、保密,、檔案管理工作。負責機關節(jié)能降耗,、生態(tài)環(huán)境等工作,。負責政務值班標準化建設工作。承擔商務修志,、年鑒等編纂工作,。牽頭商務調研工作。負責督查,、督辦工作,。
綜合管理科(行政許可服務科):負責再生資源回收、舊貨流通,、報廢汽車回收,、單用途商業(yè)預付卡等商貿特種行業(yè)及成品油、酒類等重要商品流通經營的管理工作,。負責擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負責擬訂和實施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施。負責行政許可事項服務工作,。負責商務系統(tǒng)法治工作,。負責案件核審、行政復議,、行政訴訟等工作,。牽頭商貿領域“放管服”改革工作。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作,。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問題,。負責系統(tǒng)社會治安綜合治理工作,。負責系統(tǒng)生態(tài)文明建設工作。牽頭指導和管理商貿行業(yè)協(xié)會,。
安全監(jiān)管科:負責指導督促全縣商貿服務企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)工作,。負責制訂安全生產年度監(jiān)督檢查計劃。負責限額以上重點商貿服務企業(yè)安全監(jiān)督管理,,指導其他商貿服務企業(yè)安全監(jiān)督管理工作,。會同有關部門指導督促境內投資主體加強境外投資合作項目安全生產工作。負責商務領域安全生產事故的調查處理,。負責組織開展全縣商貿行業(yè)安全宣傳教育和培訓,。
市場體系建設科:牽頭擬訂和實施商貿物流發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負責商貿物流改革開放,、創(chuàng)新驅動發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調整,、流通主體轉型升級、商貿物流經濟合作等工作,。負責商貿物流重點項目建設工作,。負責商圈、商品市場,、特色街區(qū)等商業(yè)設施和農村流通體系建設工作,。牽頭電子商務發(fā)展工作。負責擬訂和實施電子商務發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責商貿領域信息化建設、大數(shù)據(jù)開發(fā)應用和數(shù)字商務有關工作,。負責全縣物流管理工作,,負責城鄉(xiāng)物流配送體系建設、電商物流等工作,。負責商務領域營商環(huán)境,、民營經濟發(fā)展和企業(yè)減負工作。負責商貿企業(yè)培育工作,。負責商貿領域信用體系建設和優(yōu)質服務工作,。牽頭商貿行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作。負責農商對接,、農商互聯(lián)工作,。負責重要產品追溯體系建設工作。
消費促進科:牽頭擬訂和實施商貿領域促進消費的政策措施,。負責零售業(yè),、汽車流通業(yè),、生活服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉型升級,、品牌培育,、市場拓展、設施打造,、文化建設,、技能技術培訓和行業(yè)管理等工作,擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責現(xiàn)代商貿服務業(yè)發(fā)展工作。負責“老字號”發(fā)展與保護工作,。負責全縣會展行業(yè)管理,。負責擬訂和實施會展經濟發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負責縣內,、本縣外出、外地來墊舉辦的大型展會的統(tǒng)籌協(xié)調工作,。負責組織舉辦全縣重要商貿展會,。負責指導、監(jiān)督商貿領域各類促銷活動,。
運行調節(jié)科:牽頭擬訂和實施重要生活消費品和重要商品應急保供預案,。牽頭商貿領域統(tǒng)計工作,負責綜合統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析,。負責商品供求狀況,、價格信息等調查分析、預測預警和信息引導,。負責商貿領域國情國力調查工作,。負責落實重要商品儲備制度。負責突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,。負責組織協(xié)調食用油,、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節(jié),。牽頭負責商貿服務業(yè)重點企業(yè)培育。
對外貿易經濟科:負責貫徹執(zhí)行對外貿易,、外商投資和國際經濟合作的法律法規(guī)、方針政策,。負責擬訂和實施對外貿易,、外商投資和國際經濟合作發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負責對外貿易主體培育、轉型升級,、國際市場開拓等工作。負責跨境電子商務工作,。負責進出口公平貿易工作。負責外商投資備案協(xié)調工作,。負責組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經濟合作。負責本縣與香港,、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經貿合作,。負責組織實施本縣“走出去”戰(zhàn)略,。負責管理對外援助業(yè)務,。負責商貿領域招商引資。
(二)單位構成
根據(jù)中共墊江縣委墊江縣人民政府《關于印發(fā)〈墊江縣機構改革方案〉的通知》(墊江委發(fā)〔2019〕2號)精神,,2019年1月墊江縣商務局更名為墊江縣商務委員會,內設7個科室,,分別是辦公室、綜合管理科(行政許可服務科),、安全監(jiān)管科、市場體系建設科,、消費促進科、運行調節(jié)科,、對外貿易經濟科,;現(xiàn)有在職職工13人,,聘用人員2人,,退休人員110人。下屬獨立核算事業(yè)單位2個,,分別是:墊江縣商務行政執(zhí)法大隊,在職職工12人,,退休人員7人,;墊江縣電子商務發(fā)展服務中心,,在職職工10人,聘用人員1人,。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)3188.62萬元,,其中:一般公共預算撥款1973.16萬元,上年結轉1215.46萬元,。收入較2021年增加326.54萬元,主要是基本支出預算撥款增加34.17萬元,,項目經費預算撥款增加292.37萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)3188.62萬元,,其中:一般公共服務支出668.66萬元,,教育支出2.25萬元,,社會保障和就業(yè)支出388.2萬元,衛(wèi)生健康支出29.11萬元,,商業(yè)服務業(yè)等項目支出2066.46萬元,,住房保障支33.94萬元;支出較去年增加326.54萬元,,主要是基本支出增加34.17萬元,,項目支出增加292.37萬元,。
三,、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入3188.62萬元,,一般公共預算財政撥款支出3188.62萬元,,比2021年增加326.54萬元。其中:基本支出1103.29萬元,,比2021年增加34.17萬元,,主要原因是職工工資和社會保障增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,;項目支出2066.46萬元,,比2021年增加292.37萬元,主要原因是上年結轉項目資金增加,,主要用于商貿企業(yè)發(fā)展,、電子商務服務,拓展國際市場重點工作,。
商務委2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算18.7萬元,比2021年減少3.8萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2021年持平,;公務接待費10.2萬元,比2021年增加0.2萬元,,主要原因是公務活動增加,;公務用車運行維護費8.5萬元,比2021年減少4萬元,主要原因是財政公車定額預算,,單位沒有在公用經費中增加用車費用,;公務用車購置費0萬元,,與2021年持平;主要原因是2022年疫有風車計劃
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費,。2022年一般公共預算財政撥款運行經費63.63萬元,比上年減少13.5萬元,;主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
事業(yè)運行公務經費77.6萬元,主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、差旅費,、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等,。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況,。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款500萬元,。
(四)國有資產占有使用情況,。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,,其中一般公務用車2輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
部門預算公開聯(lián)系人:左祥明聯(lián)系電話:023-74517931
附表:1、財政撥款收支總表
2,、一般公共預算財政撥款支出預算表
3,、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5,、政府性基金預算支出表
6,、部門收支總表
7、部門收入總表
8,、部門支出總表
9,、政府采購預算明細表
10、部門整體績效目標表
11,、2022年項目績效目標表
表一:
墊江縣商務委員會財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一,、本年收入 |
1,973.16 |
一,、本年支出 |
3,,188.62 |
3,188.62 |
||
一般公共預算資金 |
1,,973.16 |
一般公共服務支出 |
668.66 |
668.66 |
||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
2.25 |
2.25 |
|||
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
388.20 |
388.20 |
|||
衛(wèi)生健康支出 |
29.11 |
29.11 |
||||
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,,066.46 |
2,066.46 |
||||
住房保障支出 |
33.94 |
33.94 |
||||
二,、上年結轉 |
1,,215.46 |
二、結轉下年 |
||||
一般公共預算撥款 |
1,,215.46 |
|||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經營收入 |
||||||
收入合計 |
3,,188.62 |
支出合計 |
3,188.62 |
3,,188.62 |
表二:
墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
功能分類科目 |
2022年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
3,,188.62 |
1,103.29 |
2,,085.33 | |
201 |
一般公共服務支出 |
668.66 |
649.79 |
18.87 |
20113 |
商貿事務 |
668.66 |
649.79 |
18.87 |
2011301 |
行政運行 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
381.71 |
379.67 |
2.04 |
205 |
教育支出 |
2.25 |
2.25 |
|
20508 |
進修及培訓 |
2.25 |
2.25 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.25 |
2.25 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
388.20 |
388.20 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
388.20 |
388.20 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.25 |
45.25 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.63 |
22.63 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
320.32 |
320.32 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.11 |
29.11 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.11 |
29.11 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.45 |
17.45 |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,,066.46 |
2,066.46 | |
21602 |
商業(yè)流通事務 |
1,,988.46 |
1,,988.46 | |
2160202 |
一般行政管理事務 |
851.00 |
851.00 | |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
1,137.46 |
1,,137.46 | |
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
78.00 |
78.00 | |
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
78.00 |
78.00 | |
221 |
住房保障支出 |
33.94 |
33.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.94 |
33.94 |
|
2210201 |
住房公積金 |
33.94 |
33.94 |
表三:
墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
經濟分類科目 |
2022年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
合計 |
1,,103.29 |
962.06 |
141.23 | |
301 |
工資福利支出 |
633.54 |
633.54 |
|
30101 |
基本工資 |
150.26 |
150.26 |
|
30102 |
津貼補貼 |
48.23 |
48.23 |
|
30103 |
獎金 |
52.74 |
52.74 |
|
30107 |
績效工資 |
193.06 |
193.06 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
45.25 |
45.25 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.63 |
22.63 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
29.11 |
29.11 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.41 |
1.41 |
|
30113 |
住房公積金 |
33.94 |
33.94 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
6.60 |
6.60 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50.31 |
50.31 |
|
302 |
商品和服務支出 |
141.23 |
141.23 | |
30201 |
辦公費 |
15.50 |
15.50 | |
30202 |
印刷費 |
0.10 |
0.10 | |
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 | |
30206 |
電費 |
4.00 |
4.00 | |
30207 |
郵電費 |
15.60 |
15.60 | |
30211 |
差旅費 |
43.00 |
43.00 | |
30213 |
維修(護)費 |
1.00 |
1.00 | |
30215 |
會議費 |
2.50 |
2.50 | |
30216 |
培訓費 |
2.25 |
2.25 | |
30217 |
公務接待費 |
10.20 |
10.20 | |
30228 |
工會經費 |
1.80 |
1.80 | |
30229 |
福利費 |
5.43 |
5.43 | |
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.50 |
8.50 | |
30239 |
其他交通費用 |
9.54 |
9.54 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
21.50 |
21.50 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
328.52 |
328.52 |
|
30302 |
退休費 |
297.92 |
297.92 |
|
30304 |
撫恤金 |
8.20 |
8.20 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
22.40 |
22.40 |
表四:
墊江縣商務委員會一般公共預算三公經費支出表
單位;萬元
2022年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
18.70 |
8.50 |
8.50 |
10.20 |
表五:
墊江縣商務委員會政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
備注:本部門無政府性基金收支,,故此表無數(shù)據(jù),。
表六:
墊江縣商務委員會部門收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一般公共預算資金 |
3,,188.62 |
一般公共服務支出 |
668.66 |
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
2.25 | |
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
388.20 | |
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.11 | |
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,066.46 | |
上級補助收入資金 |
住房保障支出 |
33.94 | |
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
|||
本年收入合計 |
3,,188.62 |
本年支出合計 |
3,,188.62 |
上年結轉結余資金 |
143.75 |
結轉下年 |
143.75 |
收入總計 |
3,332.37 |
支出總計 |
3,,332.37 |
表七:
墊江縣商務委員會部門收入總表
單位:萬元
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
合計 |
3,,188.62 |
3,188.62 |
||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
668.66 |
668.66 |
|||||||||
20113 |
商貿事務 |
668.66 |
668.66 |
|||||||||
2011301 |
行政運行 |
286.95 |
286.95 |
|||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
381.71 |
381.71 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||
20508 |
進修及培訓 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||
2050803 |
培訓支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
388.20 |
388.20 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
388.20 |
388.20 |
|||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.25 |
45.25 |
|||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.63 |
22.63 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
320.32 |
320.32 |
|||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.11 |
29.11 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.11 |
29.11 |
|||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.45 |
17.45 |
|||||||||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,,066.46 |
2,,066.46 |
|||||||||
21602 |
商業(yè)流通事務 |
1,988.46 |
1,,988.46 |
|||||||||
2160202 |
一般行政管理事務 |
851.00 |
851.00 |
|||||||||
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
1,,137.46 |
1,137.46 |
|||||||||
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
78.00 |
78.00 |
|||||||||
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
78.00 |
78.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
33.94 |
33.94 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
33.94 |
33.94 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
33.94 |
33.94 |
表八:
墊江縣商務委員會部門支出總表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
3,,188.62 |
1,,103.29 |
2,085.33 | |
201 |
一般公共服務支出 |
668.66 |
649.79 |
18.87 |
20113 |
商貿事務 |
668.66 |
649.79 |
18.87 |
2011301 |
行政運行 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
2011350 |
事業(yè)運行 |
381.71 |
379.67 |
2.04 |
205 |
教育支出 |
2.25 |
2.25 |
|
20508 |
進修及培訓 |
2.25 |
2.25 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.25 |
2.25 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
388.20 |
388.20 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
388.20 |
388.20 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.25 |
45.25 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.63 |
22.63 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
320.32 |
320.32 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.11 |
29.11 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.11 |
29.11 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.45 |
17.45 |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,,066.46 |
2,,066.46 | |
21602 |
商業(yè)流通事務 |
1,988.46 |
1,,988.46 | |
2160202 |
一般行政管理事務 |
851.00 |
851.00 | |
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
1,,137.46 |
1,137.46 | |
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
78.00 |
78.00 | |
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
78.00 |
78.00 | |
221 |
住房保障支出 |
33.94 |
33.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.94 |
33.94 |
|
2210201 |
住房公積金 |
33.94 |
33.94 |
表九:
墊江縣商務委員會政府采購預算明細表
單位:萬元
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
表十:
墊江縣商務委員會部門整體績效目標表
單位:萬元
編制部門(單位) |
墊江縣商務委員會 |
財政歸口處室 |
企業(yè)科 | ||||
當年整體績效目標 |
通過年度預算支出,,完成如下工作目標:1.外貿進出口增長3%,;2.社會消費品零售額同比增長5%,餐飲住宿業(yè)零售額同比增長10%,;3.網(wǎng)絡零售4.2億元,。 | ||||||
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 | ||
績效指標 |
部門預決算按時公開率 |
10% |
= |
100 | |||
全年預算支出執(zhí)行率 |
10% |
> |
97 | ||||
三季度預算執(zhí)行進度 |
10% |
≥ |
75 | ||||
外貿進出口總值增速 |
10% |
% |
= |
3 | |||
社會消費品零售總額增速 |
10% |
% |
> |
5 | |||
服務貿易進出口總值增速 |
10% |
% |
≥ |
12 | |||
對外投資額 |
5% |
億元 |
≥ |
0.1 | |||
網(wǎng)絡零售額 |
10% |
億元 |
≥ |
4.2 | |||
餐飲住宿業(yè)零售額增速 |
10% |
% |
≥ |
10 | |||
新建和改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)農貿市場(城區(qū)菜市場) |
10% |
個 |
≤ |
3 | |||
獲得支持的服務外包和技術出口企業(yè)滿意度 |
5% |
% |
≥ |
85 | |||
合計 |
100% |
- |
- |
表十一:
墊江縣商務委員會項目績效目標表
單位:萬元
項目名稱 |
提前下達2021年中央外經貿和服務業(yè)發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
盛明秀15223807673 | ||
主管部門 |
墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
外貿企業(yè) | ||
資金情況(萬元) |
年度資金總額: |
40 | |||
其中:財政撥款 |
40 | ||||
其他資金 |
|||||
總體目標 |
支持外經貿和服務業(yè)發(fā)展企業(yè)補助40萬元 | ||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值(計量單位) | |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
外貿企業(yè) |
2家 | ||
服務企業(yè) |
4家 | ||||
質量指標 |
補助合格率 |
100% | |||
時效指標 |
補助及時率 |
100% | |||
成本指標 |
外經貿和服務業(yè)發(fā)展企業(yè)補助 |
40萬元 | |||
效益指標 |
經濟效益指標 |
||||
社會效益指標 |
支外經貿和業(yè)發(fā)展 |
100% | |||
滿意度指標 |
服務對象 |
≥85% |