[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2023-00095 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊以縣生態(tài)環(huán)境局名義,,統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護,、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關的行政檢查,、行政強制權等執(zhí)法職能。
1,、承擔全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào),。組織開展有關專項執(zhí)法,配合相關交叉執(zhí)法,、異地執(zhí)法,。參與擬訂生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范,。
2,、承擔污染防治執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理。依法開展水生態(tài)環(huán)境保護,、飲用水水源地,、地下水,、入河排污口,大氣環(huán)境保護,,土壤生態(tài)環(huán)境保護,,固體廢物、化學品,、重金屬,,農(nóng)業(yè)面源、工業(yè)噪聲等方面的污染防治執(zhí)法和監(jiān)督檢查,。
3,、承擔生態(tài)保護執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理。承擔自然保護地內(nèi)進行非法開礦,、修路,、筑壩、建設等造成生態(tài)破壞的生態(tài)保護執(zhí)法和監(jiān)督檢查,。依法開展因開發(fā)土地,、礦藏等造成生態(tài)破壞的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查。
4,、承擔核與輻射安全執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理,,依法組織開展核與輻射安全監(jiān)督檢查。
5,、承擔重點監(jiān)管對象的在線監(jiān)測(控)體系建設和監(jiān)督管理工作,。
6、承擔生態(tài)環(huán)境有關信訪,、投訴舉報受理日常工作,。
7、承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關的應急工作,。
8,、完成縣委、縣政府和縣生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務,。
(二)機構設置
根據(jù)上述職責,,墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊設辦公室﹙信訪科﹚、環(huán)境應急科﹙安全監(jiān)管科﹚,、案件審理科,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一大隊、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法二大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法三大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法四大隊、特勤大隊。
(三)單位構成
本單位屬于二級預算單位,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計641.21萬元,,支出總計641.21萬元,。收支較上年決算數(shù)增加96.47萬元,增長17.7%,主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加,。
2.收入情況,。2022年度收入合計632.18萬元,較上年決算數(shù)增加88.85萬元,,增長16.4%,,主要原因是增加環(huán)境應急能力建設等項目。其中:財政撥款收入632.18萬元,,占100.0%。此外,,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.02萬元。
3.支出情況,。2022年度支出合計641.21萬元,,較上年決算增加96.47萬元,增長17.7%,,主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境應急能力建設等項目。其中:基本支出541.65萬元,,占84.5%,;項目支出99.56萬元,占15.5%,。此外,,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,與上年持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計641.21萬元,。與2021年相比,財政撥款收,、支總計各增加96.47萬元,,增長17.7%。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境應急能力建設等項目,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入632.18萬元,較上年決算數(shù)增加88.85萬元,,增長16.4%,。主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境應急能力建設等項目,。較年初預算數(shù)增加39.99萬元,,增長6.8%。主要原因是人員薪資正常晉升年初未納入預算,。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.02萬元。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出641.21萬元,,較上年決算數(shù)增加96.47萬元,增長17.7%,。主要原因是增加環(huán)境應急能力建設等項目。較年初預算數(shù)增加49.02萬元,,增長8.3%。主要原因是人員薪資正常晉升年初未納入預算,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出42.25萬元,占6.6%,,較年初預算數(shù)減少2.21萬元,下降5.0%,,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整,。
(2)衛(wèi)生健康支出16.42萬元,占2.6%,,較年初預算數(shù)增加0.07萬元,增長0.4%,主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。
(3)節(jié)能環(huán)保支出550.07萬元,,占85.8%,較年初預算數(shù)增加39.25萬元,,增長7.7%,主要原因是增加環(huán)境應急能力建設等項目,。
(4)住房保障支出32.47萬元,占5.1%,較年初預算數(shù)增加13.1萬元,,增長67.6%,,主要原因是人員增加、追加預算,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出541.65萬元。其中:人員經(jīng)費456萬元,,較上年決算數(shù)增加8.24萬元,,增長1.8%,,主要原因是人員增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、住房公積金、醫(yī)療費等,。公用經(jīng)費85.65萬元,,較上年決算數(shù)增加28.9萬元,增長50.9%,,主要原因是辦公經(jīng)費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費,、郵電費,、公務接待費、培訓費,、工會經(jīng)費,、勞務費,、其他交通費用等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.24萬元,,較年初預算數(shù)減少0.76萬元,,下降6.9%,主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少34.04萬元,,下降76.9%,主要原因是本年度未采購公務用車,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,,與年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪,。
公務車購置費0萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出,,與上年持平,,與年初預算數(shù)持平。
公務用車運行維護費7.42萬元,,主要用于公務車加油,、維修維護。費用支出較年初預算數(shù)減少0.58萬元,,下降7.3%,,主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加5.75萬元,,增長344.3%,,主要原因是任務增加,執(zhí)法檢查增加導致公務車加油及運行維護費用增加,。
公務接待費2.82萬元,,主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣及相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元,,下降6.0%,主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)增加0.44萬元,,增長18.5%,主要原因是上級單位檢查增加,,接待費增加,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人;公務用車購置0輛,,公務車保有量為2輛,;國內(nèi)公務接待37批次303人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務接待0批次,0人,。2022年本部門人均接待費93.13元,,車均購置費0萬元,車均維護費3.71萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,與上年持平。本年度培訓費支出0萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,與上年持平,。
(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,,本部門共有車輛2輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,,無相關經(jīng)費支出。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,,我局對4個項目開展了績效自評,,其中,以填報自評表形式開展自評4項,,涉及資金99.56萬元,。以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,,從評價情況來看,,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,,對經(jīng)濟,、社會、城市發(fā)展和建設,、環(huán)境等方面持續(xù)影響,,人居環(huán)境得以改善,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,,實現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達標的目標。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表,。
2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績效審核已審 | |||||||||||
項目名稱: |
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法行為有獎舉報經(jīng)費 |
項目編碼: |
50023122T000000109639 |
自評總分: |
87.00 |
||||||
項目主管部門: |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口處室: |
005-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
余霞 |
聯(lián)系電話: |
74512165 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
100,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
其中:財政撥款 |
100,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
績效目標 | |||||||||||
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
形成“政府主導,、部門聯(lián)動、企業(yè)守法,、群眾參與”的生態(tài)環(huán)境保護機制,,保障我縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提高,。 |
群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報 | ||||||||||
績效指標 | |||||||||||
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
標準二獎勵人民幣2000元/次 |
次 |
≤ |
15 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報 |
||
標準三獎勵人民幣5000元/次 |
次 |
≤ |
8 |
0 |
0 |
100 |
7 |
7 |
群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報 |
||
標準一獎勵人民幣500元/次 |
次 |
≤ |
60 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 |
群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報 |
||
對符合條件的舉報者實行有償獎勵 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
2022年12月31日完成 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
獎勵標準二 |
元/人·次 |
= |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
獎勵標準三 |
元/人·次 |
= |
5000 |
0 |
100 |
0 |
6 |
0 |
群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報 |
||
獎勵標準一 |
元/人·次 |
= |
500 |
0 |
100 |
0 |
7 |
0 |
群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,,今年以來,只接到1件有獎舉報 |
||
減少環(huán)境污染,,提高全縣生態(tài)效益 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
提高全民生態(tài)環(huán)境保護意識,,營造人人參與良好氛圍。 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
群眾滿意度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.績效自評報告或案例,。
無
3.關于績效自評結(jié)果的說明,。
無
(三)重點績效評價結(jié)果。
無
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
收入支出決算總表
公開01表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
632.18 |
一,、一般公共服務支出 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
五,、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六,、科學技術支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八,、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42.25 |
九,、衛(wèi)生健康支出 |
16.42 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
550.07 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.00 | ||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | ||
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
32.47 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 | ||
二十二,、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三,、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、債務還本支出 |
0.00 | ||
二十五,、債務付息支出 |
0.00 | ||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
632.18 |
本年支出合計 |
641.21 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
9.02 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
總計 |
641.21 |
總計 |
641.21 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。 |
收入決算表
公開02表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 |
其中:教育收費 | ||||||
合計 |
632.18 |
632.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
541.05 |
541.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
541.05 |
541.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110101 |
行政運行 |
450.51 |
450.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
90.54 |
90.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 |
支出決算表
公開03表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 |
641.21 |
541.65 |
99.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
550.07 |
450.51 |
99.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
541.05 |
450.51 |
90.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110101 |
行政運行 |
450.51 |
450.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
90.54 |
0.00 |
90.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項??? 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一,、一般公共預算財政撥款 |
632.18 |
一,、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五,、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
550.07 |
550.07 |
0.00 |
0.00 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 | ||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二,、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三,、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
632.18 |
二十四,、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
9.02 |
二十五,、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
9.02 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
641.21 |
641.21 |
0.00 |
0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計 |
641.21 |
總計 |
641.21 |
641.21 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
641.21 |
541.65 |
99.56 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
550.07 |
450.51 |
99.56 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
541.05 |
450.51 |
90.54 |
2110101 |
行政運行 |
450.51 |
450.51 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
90.54 |
0.00 |
90.54 |
21103 |
污染防治 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
450.54 |
302 |
商品和服務支出 |
85.65 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
92.01 |
30201 |
辦公費 |
0.56 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
72.50 |
30202 |
印刷費 |
0.16 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
124.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.33 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
23.96 |
30206 |
電費 |
0.72 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
13.06 |
30207 |
郵電費 |
9.11 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
16.42 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.85 |
30211 |
差旅費 |
20.63 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
32.47 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
8.48 |
30213 |
維修(護)費 |
0.01 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
62.78 |
30214 |
租賃費 |
1.13 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.46 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
2.82 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
5.06 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.10 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.40 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
21.17 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.42 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
16.92 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.30 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 | |||
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
456.00 |
公用經(jīng)費合計 |
85.65 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
|||||||
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | |||||||
2.本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開08表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
項目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
||||
備注:1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。 | ||||
2.本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
機構運行信息表
公開09表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元
項? 目 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
一,、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關運行經(jīng)費 |
85.65 |
(一)支出合計 |
11.00 |
10.24 |
10.24 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位 |
85.65 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
8.00 |
7.42 |
7.42 |
五,、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
2 |
(2)公務用車運行維護費 |
8.00 |
7.42 |
7.42 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 |
0 |
3.公務接待費 |
3.00 |
2.82 |
2.82 |
2.主要領導干部用車 |
0 |
(1)國內(nèi)接待費 |
— |
— |
2.82 |
3.機要通信用車 |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應急保障用車 |
2 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
(二)相關統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術用車 |
0 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) |
0 |
4.公務用車保有量(輛) |
— |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
— |
— |
37 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
其中:外事接待批次(個) |
— |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
— |
— |
303 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購服務支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務接待批次(個) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二,、會議費 |
— |
— |
0.00 |
||
三,、培訓費 |
— |
— |
0.00 |
||
備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),,全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),,反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。 | |||||
本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數(shù)據(jù),,故本表為空,。??? |