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[ 索引號 ] 11500231008678916C/2023-00095 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政,、金融,、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明

墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊以縣生態(tài)環(huán)境局名義,,統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護,、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關的行政檢查,、行政強制權等執(zhí)法職能。

1,、承擔全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào),。組織開展有關專項執(zhí)法,配合相關交叉執(zhí)法,、異地執(zhí)法,。參與擬訂生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范,。

2,、承擔污染防治執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理。依法開展水生態(tài)環(huán)境保護,、飲用水水源地,、地下水,、入河排污口,大氣環(huán)境保護,,土壤生態(tài)環(huán)境保護,,固體廢物、化學品,、重金屬,,農(nóng)業(yè)面源、工業(yè)噪聲等方面的污染防治執(zhí)法和監(jiān)督檢查,。

3,、承擔生態(tài)保護執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理。承擔自然保護地內(nèi)進行非法開礦,、修路,、筑壩、建設等造成生態(tài)破壞的生態(tài)保護執(zhí)法和監(jiān)督檢查,。依法開展因開發(fā)土地,、礦藏等造成生態(tài)破壞的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查。

4,、承擔核與輻射安全執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調(diào)查處理,,依法組織開展核與輻射安全監(jiān)督檢查。

5,、承擔重點監(jiān)管對象的在線監(jiān)測(控)體系建設和監(jiān)督管理工作,。

6、承擔生態(tài)環(huán)境有關信訪,、投訴舉報受理日常工作,。

7、承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關的應急工作,。

8,、完成縣委、縣政府和縣生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務,。

(二)機構設置

根據(jù)上述職責,,墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊設辦公室﹙信訪科﹚、環(huán)境應急科﹙安全監(jiān)管科﹚,、案件審理科,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一大隊、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法二大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法三大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法四大隊、特勤大隊。

(三)單位構成

本單位屬于二級預算單位,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計641.21萬元,,支出總計641.21萬元,。收支較上年決算數(shù)增加96.47萬元,增長17.7%,主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加,。

2.收入情況,。2022年度收入合計632.18萬元,較上年決算數(shù)增加88.85萬元,,增長16.4%,,主要原因是增加環(huán)境應急能力建設等項目。其中:財政撥款收入632.18萬元,,占100.0%。此外,,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.02萬元。

3.支出情況,。2022年度支出合計641.21萬元,,較上年決算增加96.47萬元,增長17.7%,,主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境應急能力建設等項目。其中:基本支出541.65萬元,,占84.5%,;項目支出99.56萬元,占15.5%,。此外,,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,與上年持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計641.21萬元,。與2021年相比,財政撥款收,、支總計各增加96.47萬元,,增長17.7%。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境應急能力建設等項目,。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入632.18萬元,較上年決算數(shù)增加88.85萬元,,增長16.4%,。主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境應急能力建設等項目,。較年初預算數(shù)增加39.99萬元,,增長6.8%。主要原因是人員薪資正常晉升年初未納入預算,。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.02萬元。

2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出641.21萬元,,較上年決算數(shù)增加96.47萬元,增長17.7%,。主要原因是增加環(huán)境應急能力建設等項目。較年初預算數(shù)增加49.02萬元,,增長8.3%。主要原因是人員薪資正常晉升年初未納入預算,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出42.25萬元,占6.6%,,較年初預算數(shù)減少2.21萬元,下降5.0%,,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整,。

2)衛(wèi)生健康支出16.42萬元,占2.6%,,較年初預算數(shù)增加0.07萬元,增長0.4%,主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

3)節(jié)能環(huán)保支出550.07萬元,,占85.8%,較年初預算數(shù)增加39.25萬元,,增長7.7%,主要原因是增加環(huán)境應急能力建設等項目,。

4)住房保障支出32.47萬元,占5.1%,較年初預算數(shù)增加13.1萬元,,增長67.6%,,主要原因是人員增加、追加預算,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出541.65萬元。其中:人員經(jīng)費456萬元,,較上年決算數(shù)增加8.24萬元,,增長1.8%,,主要原因是人員增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、住房公積金、醫(yī)療費等,。公用經(jīng)費85.65萬元,,較上年決算數(shù)增加28.9萬元,增長50.9%,,主要原因是辦公經(jīng)費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費,、郵電費,、公務接待費、培訓費,、工會經(jīng)費,、勞務費,、其他交通費用等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.24萬元,,較年初預算數(shù)減少0.76萬元,,下降6.9%,主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少34.04萬元,,下降76.9%,主要原因是本年度未采購公務用車,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,,與年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪,。

公務車購置費0萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出,,與上年持平,,與年初預算數(shù)持平。

公務用車運行維護費7.42萬元,,主要用于公務車加油,、維修維護。費用支出較年初預算數(shù)減少0.58萬元,,下降7.3%,,主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加5.75萬元,,增長344.3%,,主要原因是任務增加,執(zhí)法檢查增加導致公務車加油及運行維護費用增加,。

公務接待費2.82萬元,,主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣及相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元,,下降6.0%,主要原因是嚴格按照年初預算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)增加0.44萬元,,增長18.5%,主要原因是上級單位檢查增加,,接待費增加,。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人;公務用車購置0輛,,公務車保有量為2輛,;國內(nèi)公務接待37批次303人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務接待0批次,0人,。2022年本部門人均接待費93.13元,,車均購置費0萬元,車均維護費3.71萬元,。

四,、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,與上年持平。本年度培訓費支出0萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,與上年持平,。

(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,,本部門共有車輛2輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,,無相關經(jīng)費支出。

五,、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,,我局對4個項目開展了績效自評,,其中,以填報自評表形式開展自評4項,,涉及資金99.56萬元,。以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,,從評價情況來看,,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,,對經(jīng)濟,、社會、城市發(fā)展和建設,、環(huán)境等方面持續(xù)影響,,人居環(huán)境得以改善,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,,實現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達標的目標。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表,。

2022年度二級項目績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項目名稱:

生態(tài)環(huán)境執(zhí)法行為有獎舉報經(jīng)費

項目編碼:

50023122T000000109639

自評總分:

87.00



項目主管部門:

202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局

財政歸口處室:

005-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

余霞

聯(lián)系電話:

74512165

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調(diào)整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額

100,000.00

2,000.00

2,000.00




其中:財政撥款

100,000.00

2,000.00

2,000.00

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

形成“政府主導,、部門聯(lián)動、企業(yè)守法,、群眾參與”的生態(tài)環(huán)境保護機制,,保障我縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提高,。


群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

市財政局建議

標準二獎勵人民幣2000元/次

15

1

0

100

6

6


群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報


標準三獎勵人民幣5000元/次

8

0

0

100

7

7


群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報


標準一獎勵人民幣500元/次

60

0

0

100

6

6


群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報


對符合條件的舉報者實行有償獎勵

%

100

100

0

100

6

6




2022年12月31日完成

%

100

100

0

100

6

6




獎勵標準二

元/人·次

2000

2000

0

100

6

6




獎勵標準三

元/人·次

5000

0

100

0

6

0


群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,今年以來,,只接到1件有獎舉報


獎勵標準一

元/人·次

500

0

100

0

7

0


群眾舉報意識不夠,,接到有獎舉報案件量太少,,今年以來,只接到1件有獎舉報


減少環(huán)境污染,,提高全縣生態(tài)效益

%

100

100

0

100

15

15




提高全民生態(tài)環(huán)境保護意識,,營造人人參與良好氛圍。

%

100

100

0

100

15

15




群眾滿意度

%

100

100

0

100

10

10




2.績效自評報告或案例,。

3.關于績效自評結(jié)果的說明,。

(三)重點績效評價結(jié)果。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819

附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

收入支出決算總表

公開01

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

632.18

一,、一般公共服務支出

0.00

二,、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

0.00

三,、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五,、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六,、經(jīng)營收入

0.00

六,、科學技術支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八,、其他收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

42.25



九,、衛(wèi)生健康支出

16.42



十,、節(jié)能環(huán)保支出

550.07



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二,、農(nóng)林水支出

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00



十六,、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九,、住房保障支出

32.47



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00



二十二,、災害防治及應急管理支出

0.00



二十三,、其他支出

0.00



二十四、債務還本支出

0.00



二十五,、債務付息支出

0.00



二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

632.18

本年支出合計

641.21

使用非財政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

9.02

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

641.21

總計

641.21

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。

收入決算表

公開02

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

632.18

632.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

42.24

42.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

42.24

42.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

541.05

541.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務

541.05

541.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

450.51

450.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

90.54

90.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。

支出決算表

公開03

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

641.21

541.65

99.56

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

42.24

42.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

42.24

42.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

550.07

450.51

99.56

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務

541.05

450.51

90.54

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

450.51

450.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

90.54

0.00

90.54

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

9.02

0.00

9.02

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

9.02

0.00

9.02

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項??? 目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

632.18

一,、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四,、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五,、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八,、社會保障和就業(yè)支出

42.25

42.25

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

16.42

16.42

0.00

0.00



十,、節(jié)能環(huán)保支出

550.07

550.07

0.00

0.00



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六,、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九,、住房保障支出

32.47

32.47

0.00

0.00



二十,、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二,、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三,、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

632.18

二十四,、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

9.02

二十五,、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

9.02

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二,、政府性基金預算財政撥款

0.00

本年支出合計

641.21

641.21

0.00

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計

641.21

總計

641.21

641.21

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

641.21

541.65

99.56

208

社會保障和就業(yè)支出

42.24

42.24

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

42.24

42.24

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

23.96

23.96

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.06

13.06

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.22

5.22

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.42

16.42

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.42

16.42

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.42

16.42

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

550.07

450.51

99.56

21101

環(huán)境保護管理事務

541.05

450.51

90.54

2110101

行政運行

450.51

450.51

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

90.54

0.00

90.54

21103

污染防治

9.02

0.00

9.02

2110399

其他污染防治支出

9.02

0.00

9.02

221

住房保障支出

32.47

32.47

0.00

22102

住房改革支出

32.47

32.47

0.00

2210201

住房公積金

32.47

32.47

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

450.54

302

商品和服務支出

85.65

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

92.01

30201

辦公費

0.56

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

72.50

30202

印刷費

0.16

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

124.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.33

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

23.96

30206

電費

0.72

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

13.06

30207

郵電費

9.11

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

16.42

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

4.85

30211

差旅費

20.63

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

32.47

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

8.48

30213

維修(護)費

0.01

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

62.78

30214

租賃費

1.13

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

5.46

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

2.82

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

5.06

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.10

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.40

30227

委托業(yè)務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經(jīng)費

21.17

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.24

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

7.42

39907

國家賠償費用支出

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

16.92

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




30299

其他商品和服務支出

4.30

39910

資本性贈與

0.00




307

債務利息及費用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國內(nèi)債務付息

0.00







30702

國外債務付息

0.00







30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00







30704

國外債務發(fā)行費用

0.00




人員經(jīng)費合計

456.00

公用經(jīng)費合計

85.65

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。

2.本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況,。

2.本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。

機構運行信息表

公開09

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊單位:萬元

項? 目

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費支出

四、機關運行經(jīng)費

85.65

(一)支出合計

11.00

10.24

10.24

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

85.65

2.公務用車購置及運行維護費

8.00

7.42

7.42

五,、資產(chǎn)信息

(1)公務用車購置費

0.00

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(輛)

2

(2)公務用車運行維護費

8.00

7.42

7.42

1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

0

3.公務接待費

3.00

2.82

2.82

2.主要領導干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費

2.82

3.機要通信用車

0

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術用車

0

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)

0

4.公務用車保有量(輛)

2

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

37

(一)政府采購支出合計

0.00

其中:外事接待批次(個)

0

1.政府采購貨物支出

0.00

6.國內(nèi)公務接待人次(人)

303

2.政府采購工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務支出

0.00

7.國(境)外公務接待批次(個)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(境)外公務接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二,、會議費

0.00



三,、培訓費

0.00



備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預算批復數(shù),,全年預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),,反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。

本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數(shù)據(jù),,故本表為空,。???

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