[ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2023-00094 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2022年度部門決算情況說明
墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1,、辦公室:負(fù)責(zé)文秘,、文電、會(huì)務(wù),、考勤考核,、后勤等工作;負(fù)責(zé)辦公用品申報(bào)購(gòu)置,、儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)計(jì)劃,、現(xiàn)場(chǎng)采樣和實(shí)驗(yàn)室分析所需藥品、耗材,、試劑,、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和勞保用品協(xié)調(diào)采購(gòu);建立合格供應(yīng)商檔案,;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)報(bào)告發(fā)放登記和客戶滿意度調(diào)查等工作,。
2、綜合技術(shù)室:負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)的工作計(jì)劃和總結(jié),;負(fù)責(zé)催辦,、督辦監(jiān)測(cè)工作完成進(jìn)度,匯總監(jiān)測(cè)記錄,;負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)填報(bào),、傳輸和發(fā)布;負(fù)責(zé)本站信息系統(tǒng)建設(shè),、運(yùn)行維護(hù)和管理工作,;牽頭組織開展企業(yè)自行監(jiān)測(cè)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和數(shù)據(jù)審核工作;負(fù)責(zé)涉及監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的新聞采訪,、政務(wù)信息及網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布等工作,;負(fù)責(zé)向環(huán)保局其他科室及其他有需求的政府部門提供相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);牽頭組織開展質(zhì)量報(bào)告書,、污染源排污狀況報(bào)告編制工作;負(fù)責(zé)全縣環(huán)境統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作,,承擔(dān)全縣環(huán)境統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作,;配合市環(huán)保局指定的維護(hù)空氣自動(dòng)站的技術(shù)公司做好空氣自動(dòng)站的檢查、管理工作。
3,、質(zhì)量管理室:負(fù)責(zé)組織開展能力認(rèn)證持證上崗申報(bào)和資質(zhì)認(rèn)證申報(bào),、質(zhì)量管理體系的修訂、宣傳貫徹及培訓(xùn)工作,;負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量管理計(jì)劃和總結(jié),;負(fù)責(zé)組織開展各類質(zhì)量活動(dòng);負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)規(guī)范的查找更新,、購(gòu)買及質(zhì)量管理檔案工作;負(fù)責(zé)質(zhì)控考核,、比對(duì),、方法驗(yàn)證、質(zhì)量監(jiān)督,、量值溯源及量值傳遞等質(zhì)量保證工作,;組織實(shí)施儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)工作,負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理,;牽頭應(yīng)對(duì)所有質(zhì)量考核工作,;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室分析和現(xiàn)場(chǎng)采樣記錄報(bào)告質(zhì)控審核;牽頭負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告的投訴和申訴處置工作,;負(fù)責(zé)管理縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站CMA印章等工作,。
4、分析室:負(fù)責(zé)組織接收委托送樣樣品,;負(fù)責(zé)各類實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目原始記錄收集,;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室各類儀器設(shè)備管理、期間核查,、維護(hù),、聯(lián)系維修及實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)安全管理工作;負(fù)責(zé)提交實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備檢定計(jì)劃,、藥品(標(biāo)液),、試劑、耗材及設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,,驗(yàn)收,、入庫(kù)及管理工作;組織開展新進(jìn)儀器設(shè)備使用培訓(xùn)工作,;負(fù)責(zé)易制毒藥品和劇毒藥品采購(gòu),、驗(yàn)收和管理;負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備建檔工作,;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室日常清潔及人員值班,、樣品留置、處置工作;負(fù)責(zé)組織開展環(huán)境科研工作,。
5,、監(jiān)測(cè)室:負(fù)責(zé)組織涉及現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)及樣品采集與樣品運(yùn)輸領(lǐng)域相關(guān)工作,,及時(shí)編寫監(jiān)測(cè)報(bào)告或分析結(jié)果報(bào)告,;負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、耗材及藥品等購(gòu)置計(jì)劃,、申請(qǐng)及驗(yàn)收工作,;負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的期間核查及提出儀器設(shè)備檢定計(jì)劃,開展儀器設(shè)備維護(hù)和維修工作,;負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備建檔工作,,協(xié)助做好方法變更及驗(yàn)證工作;組織開展涉及現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備使用培訓(xùn),;負(fù)責(zé)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的比對(duì)等工作,;負(fù)責(zé)編制本站突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)案;負(fù)責(zé)突發(fā)應(yīng)急監(jiān)測(cè)制定監(jiān)測(cè)方案,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室,、綜合技術(shù)室、質(zhì)量管理室,、分析室,、監(jiān)測(cè)室,各核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。至此,,核定縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站站長(zhǎng)職數(shù)1名、副站長(zhǎng)職數(shù)2名,,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。
(三)單位構(gòu)成
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)1,025.64萬(wàn)元,支出總計(jì)1,025.64萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加261.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.2%,,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)1,025.64萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加261.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.3%,,主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。其中:財(cái)政撥款收入995.86萬(wàn)元,占97.1%,;其他收入29.79萬(wàn)元,占2.9%,。此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)1,017.54萬(wàn)元,較上年決算增加253.46萬(wàn)元,,增長(zhǎng)33.2%,,主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。其中:基本支出843.45萬(wàn)元,,占82.9%;項(xiàng)目支出174.09萬(wàn)元,,占17.1%,;此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.11萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是監(jiān)測(cè)事權(quán)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)995.86萬(wàn)元,。與2021年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加262.51萬(wàn)元,,增長(zhǎng)35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入995.86萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加262.64萬(wàn)元,,增長(zhǎng)35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。較年初預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元,,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是年初預(yù)算不足,,追加經(jīng)費(fèi) 。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出995.86萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加262.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.8%,。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元,,增長(zhǎng)6.4%,。主要原因是年初預(yù)算不足,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,,與上年持平,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.96萬(wàn)元,,占0.1%,,較年初預(yù)算數(shù)減少1.08,,下降52.9%,,主要原因是單位人員培訓(xùn)減少。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出80.28萬(wàn)元,,占8.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.0%,,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出29.05萬(wàn)元,,占2.9%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元,下降1.9%,,主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。
(4)節(jié)能環(huán)保支出833.05萬(wàn)元,,占83.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加42.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4%,,主要原因是年初預(yù)算不足,。
(5)住房保障支出52.53萬(wàn)元,,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬(wàn)元,,增長(zhǎng)49.7%,,主要原因是人員工資正常晉升、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出842.93萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)743.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.11萬(wàn)元,,增長(zhǎng)7.8%,主要原因是人員薪資正常晉升,、社?;鶖?shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)98.99萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加57.98萬(wàn)元,,增長(zhǎng)141.4%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.06萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,,下降3.6%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。較上年支出數(shù)增加3.69萬(wàn)元,,增長(zhǎng)68.7%,主要原因是上級(jí)檢查增加,、接待增加,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國(guó)出訪,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,,與上年持平,,與年初預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元,,主要用于公務(wù)車加油,、維修維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,,下降3.8%,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加3.94萬(wàn)元,,增長(zhǎng)104.8%,,主要原因是任務(wù)增加,下鄉(xiāng)增加導(dǎo)致公務(wù)車加油及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,。
公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元,,主要用于接待上級(jí)部門、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,,下降2.9%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少0.25萬(wàn)元,,下降15.5%,主要原因是厲行節(jié)約,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,,公務(wù)車保有量為3輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次152人,,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)89.63元,,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,車均維護(hù)費(fèi)2.57萬(wàn)元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與上年持平,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.96萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)540.0%,,主要原因是本年度增加輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、特種設(shè)備壓力容器等培訓(xùn),。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,,本部門共有車輛3輛,,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套),。
(四)政府采購(gòu)支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我局對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),,涉及資金174.09萬(wàn)元,。以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,,從評(píng)價(jià)情況來看,,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,,對(duì)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)、城市發(fā)展和建設(shè),、環(huán)境等方面持續(xù)影響,,人居環(huán)境得以改善,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,,實(shí)現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jī)效審核已審 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱: |
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼: |
50023122T000000109587 |
自評(píng)總分: |
95.00 |
||||||
項(xiàng)目主管部門: |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
財(cái)政歸口處室: |
005-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人: |
盧吉文 |
聯(lián)系電話: |
74527009 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
1,300,000.00 |
1,251,316.92 |
1,251,314.92 |
||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
1,300,000.00 |
1,251,316.92 |
1,251,314.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
1、完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),,為縣域環(huán)境管理及治理提供科學(xué)依據(jù),;2、完善環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè),,保障環(huán)境監(jiān)測(cè)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn),。 |
1、完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),,為縣域環(huán)境管理及治理提供科學(xué)依據(jù),;2、完善環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè),,保障環(huán)境監(jiān)測(cè)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財(cái)政局建議 |
出具各類報(bào)告及報(bào)表 |
個(gè) |
≥ |
180 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
臨時(shí)任務(wù)增多 |
||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行空氣自動(dòng)站 |
個(gè) |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
個(gè) |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
個(gè) |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
確保生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù)率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
完成環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè) |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
完成擴(kuò)項(xiàng),、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
環(huán)境監(jiān)測(cè)工作按時(shí)完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
(完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù)、擴(kuò)項(xiàng),、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核任務(wù))標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
萬(wàn)元 |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
(完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù),、擴(kuò)項(xiàng)、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核任務(wù))藥品試劑 |
萬(wàn)元 |
= |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
(完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù),、擴(kuò)項(xiàng),、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核任務(wù))儀器設(shè)備維修、維護(hù),、檢定 |
萬(wàn)元 |
= |
30 |
25.131692 |
16.23 |
0 |
5 |
0 |
設(shè)備維護(hù)良好,,維修費(fèi)用低 |
||
購(gòu)買一批實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)) |
萬(wàn)元 |
= |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 |
萬(wàn)元 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
控制污染物排放總量,提升環(huán)境質(zhì)量 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
提升環(huán)境質(zhì)量 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明,。
無
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-74688819
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
收入支出決算總表
公開01表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
995.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三,、國(guó)防支出 |
0.00 |
四,、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五,、事業(yè)收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.96 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八,、其他收入 |
29.79 |
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80.28 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.05 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
854.73 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | ||
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 | ||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
52.53 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 | ||
二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 | ||
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四,、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合計(jì) |
1,025.64 |
本年支出合計(jì) |
1,017.54 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8.11 |
總計(jì) |
1,025.64 |
總計(jì) |
1,025.64 |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。 |
收入決算表
公開02表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
1,025.64 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 | |
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
862.83 |
833.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.79 |
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 |
支出決算表
公開03表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) |
1,017.54 |
843.45 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
854.73 |
680.64 |
174.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
項(xiàng)??? 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
995.86 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五,、教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 | ||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
833.05 |
833.05 |
0.00 |
0.00 | ||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六,、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九,、住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 | ||
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三,、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計(jì) |
995.86 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
二十五,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
995.86 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
995.86 |
總計(jì) |
995.86 |
995.86 |
0.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
995.86 |
842.93 |
152.93 | |
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
833.05 |
680.11 |
152.93 |
221 |
住房保障支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
733.14 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
98.56 |
310 |
資本性支出 |
0.43 |
30101 |
基本工資 |
156.03 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.07 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.52 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
359.89 |
30205 |
水費(fèi) |
0.93 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
46.47 |
30206 |
電費(fèi) |
0.71 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.43 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
23.24 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.97 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.05 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.76 |
30211 |
差旅費(fèi) |
18.27 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
52.53 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
15.26 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.10 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
19.40 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10.80 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.96 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.36 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
3.07 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.20 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.24 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.60 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.77 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
32.81 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
2.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.70 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.00 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
743.94 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
98.99 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
|||||||
備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
2.本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
||||
備注:1.本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||
2.本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,,故本表無數(shù)據(jù)。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
公開09表
公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元
項(xiàng)? 目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
— |
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
(一)支出合計(jì) |
9.40 |
9.06 |
9.06 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
7.70 |
7.70 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
3 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
7.70 |
7.70 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
1.40 |
1.36 |
1.36 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
— |
1.36 |
3.機(jī)要通信用車 |
0 |
其中:外事接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
4.應(yīng)急保障用車 |
2 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
1 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
— |
3 |
六,、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
21 |
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
0.00 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
0.00 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
152 |
2.政府采購(gòu)工程支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
0.00 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
||
三,、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
— |
0.96 |
||
備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。 | |||||