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[ 索引號(hào) ] 11500231008678916C/2023-00094 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政,、金融,、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2022年度部門決算情況說明

墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2022年度部門決算情況說明


一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1,、辦公室:負(fù)責(zé)文秘,、文電、會(huì)務(wù),、考勤考核,、后勤等工作;負(fù)責(zé)辦公用品申報(bào)購(gòu)置,、儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)計(jì)劃,、現(xiàn)場(chǎng)采樣和實(shí)驗(yàn)室分析所需藥品、耗材,、試劑,、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和勞保用品協(xié)調(diào)采購(gòu);建立合格供應(yīng)商檔案,;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)報(bào)告發(fā)放登記和客戶滿意度調(diào)查等工作,。

2、綜合技術(shù)室:負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)的工作計(jì)劃和總結(jié),;負(fù)責(zé)催辦,、督辦監(jiān)測(cè)工作完成進(jìn)度,匯總監(jiān)測(cè)記錄,;負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)填報(bào),、傳輸和發(fā)布;負(fù)責(zé)本站信息系統(tǒng)建設(shè),、運(yùn)行維護(hù)和管理工作,;牽頭組織開展企業(yè)自行監(jiān)測(cè)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和數(shù)據(jù)審核工作;負(fù)責(zé)涉及監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的新聞采訪,、政務(wù)信息及網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布等工作,;負(fù)責(zé)向環(huán)保局其他科室及其他有需求的政府部門提供相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);牽頭組織開展質(zhì)量報(bào)告書,、污染源排污狀況報(bào)告編制工作;負(fù)責(zé)全縣環(huán)境統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作,,承擔(dān)全縣環(huán)境統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作,;配合市環(huán)保局指定的維護(hù)空氣自動(dòng)站的技術(shù)公司做好空氣自動(dòng)站的檢查、管理工作。

3,、質(zhì)量管理室:負(fù)責(zé)組織開展能力認(rèn)證持證上崗申報(bào)和資質(zhì)認(rèn)證申報(bào),、質(zhì)量管理體系的修訂、宣傳貫徹及培訓(xùn)工作,;負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量管理計(jì)劃和總結(jié),;負(fù)責(zé)組織開展各類質(zhì)量活動(dòng);負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)規(guī)范的查找更新,、購(gòu)買及質(zhì)量管理檔案工作;負(fù)責(zé)質(zhì)控考核,、比對(duì),、方法驗(yàn)證、質(zhì)量監(jiān)督,、量值溯源及量值傳遞等質(zhì)量保證工作,;組織實(shí)施儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)工作,負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理,;牽頭應(yīng)對(duì)所有質(zhì)量考核工作,;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室分析和現(xiàn)場(chǎng)采樣記錄報(bào)告質(zhì)控審核;牽頭負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告的投訴和申訴處置工作,;負(fù)責(zé)管理縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站CMA印章等工作,。

4、分析室:負(fù)責(zé)組織接收委托送樣樣品,;負(fù)責(zé)各類實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目原始記錄收集,;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室各類儀器設(shè)備管理、期間核查,、維護(hù),、聯(lián)系維修及實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)安全管理工作;負(fù)責(zé)提交實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備檢定計(jì)劃,、藥品(標(biāo)液),、試劑、耗材及設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,,驗(yàn)收,、入庫(kù)及管理工作;組織開展新進(jìn)儀器設(shè)備使用培訓(xùn)工作,;負(fù)責(zé)易制毒藥品和劇毒藥品采購(gòu),、驗(yàn)收和管理;負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備建檔工作,;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室日常清潔及人員值班,、樣品留置、處置工作;負(fù)責(zé)組織開展環(huán)境科研工作,。

5,、監(jiān)測(cè)室:負(fù)責(zé)組織涉及現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)及樣品采集與樣品運(yùn)輸領(lǐng)域相關(guān)工作,,及時(shí)編寫監(jiān)測(cè)報(bào)告或分析結(jié)果報(bào)告,;負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、耗材及藥品等購(gòu)置計(jì)劃,、申請(qǐng)及驗(yàn)收工作,;負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的期間核查及提出儀器設(shè)備檢定計(jì)劃,開展儀器設(shè)備維護(hù)和維修工作,;負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備建檔工作,,協(xié)助做好方法變更及驗(yàn)證工作;組織開展涉及現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備使用培訓(xùn),;負(fù)責(zé)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的比對(duì)等工作,;負(fù)責(zé)編制本站突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)案;負(fù)責(zé)突發(fā)應(yīng)急監(jiān)測(cè)制定監(jiān)測(cè)方案,。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室,、綜合技術(shù)室、質(zhì)量管理室,、分析室,、監(jiān)測(cè)室,各核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。至此,,核定縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站站長(zhǎng)職數(shù)1名、副站長(zhǎng)職數(shù)2名,,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。

(三)單位構(gòu)成

本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)1,025.64萬(wàn)元,支出總計(jì)1,025.64萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加261.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.2%,,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。

2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)1,025.64萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加261.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.3%,,主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。其中:財(cái)政撥款收入995.86萬(wàn)元,占97.1%,;其他收入29.79萬(wàn)元,占2.9%,。此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)1,017.54萬(wàn)元,較上年決算增加253.46萬(wàn)元,,增長(zhǎng)33.2%,,主要原因是人員薪資正常晉升、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。其中:基本支出843.45萬(wàn)元,,占82.9%;項(xiàng)目支出174.09萬(wàn)元,,占17.1%,;此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.11萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100.0%,,主要原因是監(jiān)測(cè)事權(quán)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)995.86萬(wàn)元,。與2021年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加262.51萬(wàn)元,,增長(zhǎng)35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入995.86萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加262.64萬(wàn)元,,增長(zhǎng)35.8%。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目,。較年初預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元,,增長(zhǎng)6.4%。主要原因是年初預(yù)算不足,,追加經(jīng)費(fèi) 。

2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出995.86萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加262.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.8%,。主要原因是人員薪資正常晉升,、增加環(huán)境監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元,,增長(zhǎng)6.4%,。主要原因是年初預(yù)算不足,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,,與上年持平,。

4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出0.96萬(wàn)元,,占0.1%,,較年初預(yù)算數(shù)減少1.08,,下降52.9%,,主要原因是單位人員培訓(xùn)減少。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出80.28萬(wàn)元,,占8.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.0%,,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。

3)衛(wèi)生健康支出29.05萬(wàn)元,,占2.9%,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元,下降1.9%,,主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

4)節(jié)能環(huán)保支出833.05萬(wàn)元,,占83.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加42.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4%,,主要原因是年初預(yù)算不足,。

5)住房保障支出52.53萬(wàn)元,,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬(wàn)元,,增長(zhǎng)49.7%,,主要原因是人員工資正常晉升、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出842.93萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)743.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.11萬(wàn)元,,增長(zhǎng)7.8%,主要原因是人員薪資正常晉升,、社?;鶖?shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)98.99萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加57.98萬(wàn)元,,增長(zhǎng)141.4%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.06萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,,下降3.6%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。較上年支出數(shù)增加3.69萬(wàn)元,,增長(zhǎng)68.7%,主要原因是上級(jí)檢查增加,、接待增加,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國(guó)出訪,。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,,與上年持平,,與年初預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元,,主要用于公務(wù)車加油,、維修維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,,下降3.8%,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加3.94萬(wàn)元,,增長(zhǎng)104.8%,,主要原因是任務(wù)增加,下鄉(xiāng)增加導(dǎo)致公務(wù)車加油及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,。

公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元,,主要用于接待上級(jí)部門、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,,下降2.9%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少0.25萬(wàn)元,,下降15.5%,主要原因是厲行節(jié)約,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,,公務(wù)車保有量為3輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次152人,,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)89.63元,,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,車均維護(hù)費(fèi)2.57萬(wàn)元。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與上年持平,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.96萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加0.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)540.0%,,主要原因是本年度增加輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、特種設(shè)備壓力容器等培訓(xùn),。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,,本部門共有車輛3輛,,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套),。

(四)政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我局對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),,涉及資金174.09萬(wàn)元,。以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,,從評(píng)價(jià)情況來看,,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,,對(duì)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)、城市發(fā)展和建設(shè),、環(huán)境等方面持續(xù)影響,,人居環(huán)境得以改善,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,,實(shí)現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。

2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

狀態(tài):績(jī)效審核已審

項(xiàng)目名稱:

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目編碼:

50023122T000000109587

自評(píng)總分:

95.00



項(xiàng)目主管部門:

202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局

財(cái)政歸口處室:

005-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

盧吉文

聯(lián)系電話:

74527009

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

1,300,000.00

1,251,316.92

1,251,314.92




其中:財(cái)政撥款

1,300,000.00

1,251,316.92

1,251,314.92

100

10.00

10.00

績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1、完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),,為縣域環(huán)境管理及治理提供科學(xué)依據(jù),;2、完善環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè),,保障環(huán)境監(jiān)測(cè)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn),。


1、完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),,為縣域環(huán)境管理及治理提供科學(xué)依據(jù),;2、完善環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè),,保障環(huán)境監(jiān)測(cè)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財(cái)政局建議

出具各類報(bào)告及報(bào)表

個(gè)

180

200

0

100

5

5


臨時(shí)任務(wù)增多


生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行空氣自動(dòng)站

個(gè)

1

1

0

100

1

1




生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)

個(gè)

3

3

0

100

1

1




生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)

個(gè)

6

6

0

100

2

2




確保生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行

%

100

100

0

100

4

4




完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù)率

%

100

100

0

100

4

4




完成環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)

%

100

100

0

100

2

2




完成擴(kuò)項(xiàng),、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核

%

100

100

0

100

2

2




環(huán)境監(jiān)測(cè)工作按時(shí)完成率

%

100

100

0

100

5

5




(完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù)、擴(kuò)項(xiàng),、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核任務(wù))標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

萬(wàn)元

15

15

0

100

5

5




(完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù),、擴(kuò)項(xiàng)、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核任務(wù))藥品試劑

萬(wàn)元

15

15

0

100

5

5




(完成各類監(jiān)測(cè)任務(wù),、擴(kuò)項(xiàng),、資質(zhì)認(rèn)定和上崗證考核任務(wù))儀器設(shè)備維修、維護(hù),、檢定

萬(wàn)元

30

25.131692

16.23

0

5

0


設(shè)備維護(hù)良好,,維修費(fèi)用低


購(gòu)買一批實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè))

萬(wàn)元

50

50

0

100

5

5




生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行

萬(wàn)元

20

20

0

100

4

4




控制污染物排放總量,提升環(huán)境質(zhì)量

%

100

100

0

100

15

15




提升環(huán)境質(zhì)量

%

100

100

0

100

15

15




滿意度

%

90

90

0

100

10

10




2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明,。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-74688819

附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

收入支出決算總表

公開01

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

995.86

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二,、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三,、國(guó)防支出

0.00

四,、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五,、事業(yè)收入

0.00

五,、教育支出

0.96

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七,、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八,、其他收入

29.79

八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

80.28



九、衛(wèi)生健康支出

29.05



十,、節(jié)能環(huán)保支出

854.73



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三,、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六,、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九,、住房保障支出

52.53



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00



二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四,、債務(wù)還本支出

0.00



二十五,、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

1,025.64

本年支出合計(jì)

1,017.54

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

8.11

總計(jì)

1,025.64

總計(jì)

1,025.64

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

收入決算表

公開02

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

1,025.64

995.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.79

205

教育支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

46.47

46.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

29.05

29.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.05

29.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

29.05

29.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

862.83

833.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.79

21101

環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

862.83

833.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.79

2110199

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

862.83

833.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.79

221

住房保障支出

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。

支出決算表

公開03

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

1,017.54

843.45

174.09

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

46.47

46.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

29.05

29.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.05

29.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

29.05

29.05

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

854.73

680.64

174.09

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

854.73

680.64

174.09

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

854.73

680.64

174.09

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)??? 目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

995.86

一,、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四,、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五,、教育支出

0.96

0.96

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

80.28

80.28

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

29.05

29.05

0.00

0.00



十,、節(jié)能環(huán)保支出

833.05

833.05

0.00

0.00



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三,、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六,、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九,、住房保障支出

52.53

52.53

0.00

0.00



二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三,、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

995.86

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五,、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

995.86

995.86

0.00

0.00

三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

995.86

總計(jì)

995.86

995.86

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

995.86

842.93

152.93

205

教育支出

0.96

0.96

0.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.96

0.96

0.00

2050803

培訓(xùn)支出

0.96

0.96

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

80.27

80.27

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

80.27

80.27

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

46.47

46.47

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

23.24

23.24

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.56

10.56

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

29.05

29.05

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

29.05

29.05

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

29.05

29.05

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

833.05

680.11

152.93

21101

環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

833.05

680.11

152.93

2110199

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

833.05

680.11

152.93

221

住房保障支出

52.53

52.53

0.00

22102

住房改革支出

52.53

52.53

0.00

2210201

住房公積金

52.53

52.53

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

733.14

302

商品和服務(wù)支出

98.56

310

資本性支出

0.43

30101

基本工資

156.03

30201

辦公費(fèi)

2.07

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

23.52

30202

印刷費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30103

獎(jiǎng)金

0.00

30203

咨詢費(fèi)

0.00

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績(jī)效工資

359.89

30205

水費(fèi)

0.93

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

46.47

30206

電費(fèi)

0.71

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.43

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

23.24

30207

郵電費(fèi)

2.97

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

29.05

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

7.76

30211

差旅費(fèi)

18.27

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

52.53

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

15.26

30213

維修(護(hù))費(fèi)

2.10

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30199

其他工資福利支出

19.40

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

10.80

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.96

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.36

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

3.07

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

10.20

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.24

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.60

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

6.77

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

32.81

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

2.61

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.70

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.00

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

16.00

39910

資本性贈(zèng)與

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00







30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

743.94

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

98.99

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)















備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2.本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:1.本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

2.本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09

公開部門:墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站單位:萬(wàn)元

項(xiàng)? 目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

0.00

(一)支出合計(jì)

9.40

9.06

9.06

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

8.00

7.70

7.70

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

3

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

8.00

7.70

7.70

1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

1.40

1.36

1.36

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

1.36

3.機(jī)要通信用車

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

2

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

3

六,、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

21

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

0.00

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購(gòu)貨物支出

0.00

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

152

2.政府采購(gòu)工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

0.00

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會(huì)議費(fèi)

0.00



三,、培訓(xùn)費(fèi)

0.96



備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。


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