[ 索引號 ] | 11500231008678190L/2022-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-12-28 |
科創(chuàng)中心2022年部門預算 (補充公開)
一,、單位基本情況
(一)職能職責
主要職能職責。
1.負責科技創(chuàng)新工作的統(tǒng)籌協(xié)調和科技成果轉化的指導,、協(xié)調工作,;2.做好科技創(chuàng)新平臺建設和企業(yè)技術創(chuàng)新的服務工作;3.做好全縣科技型企業(yè)數(shù)據(jù)庫的服務工作,,實行動態(tài)管理,、重點扶持和配套服務;4.負責推動大眾創(chuàng)業(yè),、萬眾創(chuàng)新工作,,培育發(fā)展社會化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務機構,增加和優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公共產(chǎn)品和公共服務供給,,提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務,;5.負責科技創(chuàng)新成效的統(tǒng)計、監(jiān)測和分析工作,;6.做好縣級科技創(chuàng)新和科技成果轉化計劃項目組織實施的服務工作,。
(二)單位構成。
本次部門預算情況公開包括:墊江縣科技創(chuàng)新服務中心(二級單位),。其中:主任1名,。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)95.34萬元,,其中:一般公共預算撥款95.34萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,其他收入0萬元;收入較去年增加95.34萬元,,主要是2021年未單獨公開,。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)95.34萬元,其中:科學技術支出79.77萬元,,教育支出0.23萬元,,社會保障和就業(yè)支出8萬元,衛(wèi)生健康支出3.33萬元,,住房保障支出4萬元,,結轉下年0萬元;支出較去年增加95.34萬元,,主要是2021年未單獨公開,。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入95.34萬元,,一般公共預算財政撥款支出95.34萬元,,比2021年增加95.34萬元。其中:基本支出95.34萬元,,比2021年增加95.34萬元,,主要原因是2021年未單獨公開,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,。
我單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0萬元,,比2021年增加0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,,主要原因是我單位無因公出國(境)費用支出,;公務接待費0萬元,比2021年減少0萬元,,主要原因是在主管部門統(tǒng)籌使用,;公務用車運行維護費0萬元,比2021年增加0萬元,,主要原因是在主管部門統(tǒng)籌使用,;公務用車購置費0萬元,,比2021年減少0萬元;主要原因是我單位未購置車輛,。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費16.38萬元,,比上年減少0萬元,,主要原因為2021年未單獨公開;主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況,。2022年單位無項目支出,未設置績效目標,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
部門預算公開聯(lián)系人:董老師 聯(lián)系方式:74512563
附表:
1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細表
10.項目績效目標表
表1
表2
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