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[ 索引號 ] 11500231MB1676168M/2020-00960 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣規(guī)劃自然資源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-26 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-26

重慶市墊江縣規(guī)劃和自然資源局2019年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià),。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,。貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究,、保護(hù)和利用工作,。承擔(dān)國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作,。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施,。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理督察工作,。完成縣委,、縣政府和重慶市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。墊江縣規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè),,分別是:辦公室、組織人事科,、政策法規(guī)科(信訪科),、自然資源調(diào)查登記科、國土空間規(guī)劃科,、國土空間管制和開發(fā)利用科,、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科、建設(shè)工程規(guī)劃科,、規(guī)劃管理和測繪信息科(文化風(fēng)貌科),、地質(zhì)礦產(chǎn)科(安全生產(chǎn)科)、行政許可服務(wù)科,。

(三)單位構(gòu)成,。共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和17個(gè)事業(yè)單位納入了2019年度部門決算編制范圍,包括:規(guī)劃和自然資源局(本級),、統(tǒng)一征地事務(wù)中心,、地產(chǎn)服務(wù)中心、礦產(chǎn)資源管理事務(wù)中心,、不動(dòng)產(chǎn)登記中心,、土地整治中心、規(guī)劃服務(wù)中心,、國土資源和房地產(chǎn)信息中心,、土地儲(chǔ)備整治中心、桂溪管理所,、高峰管理所,、鶴游管理所,、坪山管理所、新民管理所,、周嘉管理所,、高安管理所、澄溪管理所,、杠家管理所,。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本單位涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,,對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況,。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(墊江委發(fā)〔2019〕2號)要求,,將原縣規(guī)劃局的職責(zé),,以及原縣國土資源和房屋管理局的國土資源管理職責(zé),縣發(fā)展和改革委員會(huì)的組織編制并實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé),,縣水務(wù)局的水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé),,縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)的草原資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)等整合,重新組建縣規(guī)劃和自然資源局,,作為縣政府工作部門,。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。公開01表收入支出決算總表中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12720.83元,、04表財(cái)政撥款收入支出決算總表中年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9851.18元和08表機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表中的年初預(yù)算數(shù)含原國土房管局和原規(guī)劃局兩個(gè)單位的年初數(shù)合并而成,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)70,189.35萬元,,支出總計(jì)70,189.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加37,033.52萬元,、增長111.7%,主要原因一是增加了劃撥用地征地補(bǔ)償費(fèi)6697萬元;二是因機(jī)構(gòu)改革增加了規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)878萬元;三是新增捷力輪轂,、東部新區(qū),、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?

2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)57,468.52萬元,,較上年決算數(shù)增加25,331.6萬元,,增長78.82%,主要原因是增加劃撥用地征地補(bǔ)償費(fèi)和捷力輪轂,、東部新區(qū),、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入44,468.65萬元,,占77.38%;事業(yè)收入156.62萬元,,占0.27%;其他收入12,843.25萬元,占22.35%,。此外,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,720.83萬元。

3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)67,089.2萬元,,較上年決算數(shù)增加43,197.14萬元,增長180.8%,,主要原因是本年增加項(xiàng)目支出:地質(zhì)災(zāi)害治理500萬元,,因機(jī)構(gòu)改革增加了規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)878萬元,土地收購收儲(chǔ)項(xiàng)目資金約4.2億,。其中:基本支出4,292.9萬元,,占6.4%;項(xiàng)目支出62,796.3萬元,占93.6%,。此外,,結(jié)余分配2,325.73萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.41萬元,,較上年決算數(shù)減少8,297.94萬元,下降91.46%,,主要原因是減少債券資金結(jié)余,,用于土地收購儲(chǔ)備。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)54,319.84萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加22,804.23萬元,,增長72.36%。主要原因是本年增加了劃撥用地征地補(bǔ)償費(fèi),、土地儲(chǔ)備收購等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,091.14萬元,較上年決算數(shù)增加4,430.74萬元,,增長51.16%,。主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加9,179.52萬元,,增長234.67%,。主要原因是年中追加安排征地補(bǔ)償項(xiàng)目和地災(zāi)資金。此外,,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.18萬元,。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,191.2萬元,,較上年決算數(shù)增加4,443.63萬元,,增長50.8%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加征地補(bǔ)償費(fèi)約8000萬元,,增加地災(zāi)經(jīng)費(fèi)約152萬元,,減去上年決算新增耕地指標(biāo)收購資金2525萬元,因機(jī)構(gòu)改革職能減少的廉租房建設(shè)資金1130萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加9,279.58萬元,,增長237.23%。主要原因是增加征地補(bǔ)償和地災(zāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.12萬元,較上年決算數(shù)增加36.39萬元,,增長175.54%,,主要原因是局機(jī)關(guān)土地例行督查和違建別墅項(xiàng)目工作未完成。

4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出3.76萬元,,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元,,下降57.42%,,主要原因是培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出425.42萬元,,占3.23%,,較年初預(yù)算數(shù)減少33.99萬元,下降7.4%,,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員減少,社保繳費(fèi)減少,。

(3)衛(wèi)生健康支出140.71萬元,,占1.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.91萬元,下降2.7%,,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員減少,,社保繳費(fèi)減少。

(4)節(jié)能環(huán)保支出17萬元,,占0.13%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,624.61萬元,,占65.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加8,473.96萬元,,增長5,624.93%,,主要原因是增加征地補(bǔ)償項(xiàng)目資金。?

(6)自然資源海洋氣象等支出3,660.58萬元,,占27.75%,,較年初預(yù)算數(shù)增加694.65萬元,增長23.42%,,主要原因是人員工資,、公用經(jīng)費(fèi)的增加。

(7)住房保障支出167.19萬元,,占1.27%,,較年初預(yù)算數(shù)增加2萬元,增長1.21%,,主要原因是人員工資的增加住房公積金增加,。

(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出151.93萬元,占1.15%,,較年初預(yù)算數(shù)增加151.93萬元,,增長100.0%,主要原因是增加墊江中學(xué)等危巖治理地災(zāi)經(jīng)費(fèi),。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,876.05萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)3,329.68萬元,較上年決算數(shù)增加168.68萬元,,增長5.34%,,主要原因是人員基本工資和津補(bǔ)貼的增加,人員工資,、社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金等也相應(yīng)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)546.36萬元,,較上年決算數(shù)增加256.87萬元,,增長88.73%,主要原因是一是部門預(yù)算人均定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加;二是因機(jī)構(gòu)改革單位職能職責(zé)增加,,各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi),、電話費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,694.01萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余569.62萬元,。本年收入31,377.51萬元,,較上年決算數(shù)增加8,650.41萬元,增長38.06%,,主要原因是增加捷力輪轂,、東部新區(qū)、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回項(xiàng)目資金,。本年支出40,501.9萬元,,較上年決算數(shù)增加26,397.34萬元,增長187.15%,,主要原因是增加捷力輪轂,、東部新區(qū)、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回項(xiàng)目資金,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)59.27萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.6萬元,,下降19.76%,。原因是我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少13.26萬元,,下降18.28%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,,嚴(yán)禁公車私用,,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??

2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪,。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是主要原因是去年和今年均未購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.89萬元,,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.53萬元,下降8.03%,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少1.5萬元,,下降2.81%,,主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,,減少了公車運(yùn)行維護(hù)成本,。

公務(wù)接待費(fèi)7.38萬元,主要用于接待市局和相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.07萬元,,下降57.71%,主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,?按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,全年實(shí)際支出減少,。較上年支出數(shù)減少11.76萬元,下降61.44%,,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為18輛;國內(nèi)公務(wù)接待125批次1,064人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)69.38元,,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)2.88萬元。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.16萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、水電費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加45.98萬元,,增長80.41%,,主要原因是機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員增加,,職能職責(zé)增加,辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等費(fèi)用增加,。此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.58萬元,,較上年決算數(shù)減少0.89萬元,,下降60.54%,主要原因是本年會(huì)議減少,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出6.49萬元,較上年決算數(shù)減少5.25萬元,,下降44.72%,,主要原因是本年培訓(xùn)減少。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛18輛,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車18輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額1,090.7萬元,,其中:政府采購貨物支出49.98萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,040.72萬元,。授予中小企業(yè)合同金額215.4萬元,,占政府采購支出總額的19.75%,其中:授予小微企業(yè)合同金額165.57萬元,,占政府采購支出總額的15.18%,。主要用于采購辦公設(shè)備、土地利用變更調(diào)查,、農(nóng)村宅基地上圖建庫,、全國第三次土地調(diào)查,、規(guī)劃設(shè)計(jì)等項(xiàng)目。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況??

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門對49個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評49項(xiàng),,涉及資金53305.99萬元。從評價(jià)情況來看,,單位實(shí)施項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目資金預(yù)算,,明確了項(xiàng)目績效目標(biāo),細(xì)化了項(xiàng)目績效管理指標(biāo),,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理的規(guī)范性,。

(二)績效自評結(jié)果?????????????????????

墊江縣農(nóng)村宅基地上圖建庫即不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記農(nóng)房部分采購項(xiàng)目:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為897.23萬元,,執(zhí)行數(shù)807.51萬元,完成預(yù)算的90%,。主要產(chǎn)出和效果:一是建立墊江縣全行政區(qū)域農(nóng)村宅基地23萬宗數(shù)據(jù)庫;二是編制統(tǒng)一代碼一套;三是完成宅基地檔案數(shù)字化共422382卷6062412頁;四是部署軟件系統(tǒng)1套;五是完成不動(dòng)產(chǎn)上線及技術(shù)支持的前期準(zhǔn)備工作,。發(fā)現(xiàn)的問題:不動(dòng)產(chǎn)上線及技術(shù)支持工作未全部完成。原因:市局農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)未完成升級導(dǎo)致,。下一步改進(jìn)措施:一是待市局通知不動(dòng)產(chǎn)上線時(shí)間后,,根據(jù)最新的上線要求完善數(shù)據(jù)并導(dǎo)入市局農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)的統(tǒng)一上線;二是同時(shí)做好上線后的支持工作以及售后維護(hù)工作,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十四)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系電話:02374684700

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