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[ 索引號(hào) ] 11500231008678369Q/2022-00106 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-22 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-22

中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是縣委主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委工作機(jī)構(gòu),,主要職能職責(zé)是:

1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu),、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,,了解情況,、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系,、安排人事,、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系,,組織和落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署和市委、縣委工作要求,,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線,。

2.貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī),,及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,,組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí),、檢查執(zhí)行情況,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,。

3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,,協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難,。

4.負(fù)責(zé)聯(lián)系全縣各民主黨派,通報(bào)情況,、反映意見,,貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策,支持,、幫助全縣民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),,做好支持全縣民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作,。

5.貫徹落實(shí)黨的民族工作方針,、政策和法律法規(guī),牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,,協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題,根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,,依法管理民族事務(wù),,全面促進(jìn)全縣民族事業(yè)發(fā)展。

6.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣宗教工作,,貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策,,牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,依法管理宗教行政事務(wù),、保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),、維護(hù)宗教界合法權(quán)益、抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透,,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,,開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。貫徹落實(shí)黨中央,、市委海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,、規(guī)劃和縣委的相關(guān)的工作部署,,會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策,,貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院、市委市政府確定的對(duì)臺(tái)工作的方針政策,,聯(lián)系香港,、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派,、團(tuán)體及代表人士,,聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,做好臺(tái)胞,、臺(tái)屬有關(guān)工作,。

8.參與制定、推動(dòng)貫徹落實(shí)黨中央,、市委和縣委鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針和政策,,調(diào)查研究我縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,,團(tuán)結(jié),、服務(wù)、引導(dǎo),、教育我縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士,,促進(jìn)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

9.負(fù)責(zé)聯(lián)系,、培養(yǎng)全縣無黨派代表人士,,支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè),、發(fā)揮作用,。調(diào)查研究我縣黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系,、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士,,開展思想政治工作,指導(dǎo)縣級(jí)有關(guān)單位,、企事業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作,。做好全縣出國(guó)和歸國(guó)留學(xué)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作。

10.統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作,,管理僑務(wù)行政事務(wù),,貫徹黨中央、市委僑務(wù)工作政策和規(guī)劃,,調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況,,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)及代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳,、文化交流,、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷在我縣的合法權(quán)利和利益,。

11.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,,統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論政策研究工作。研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)同有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置,。

12.協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委統(tǒng)戰(zhàn)委員,。受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,,指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作,。指導(dǎo)墊江社會(huì)主義學(xué)院工作。做好全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作,。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、直屬單位和主管的社會(huì)組織黨建工作。

14.完成縣委交辦的其他任務(wù),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。中共墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、干部科,、民主黨派工作科,、民族宗教工作科、港澳臺(tái)僑統(tǒng)戰(zhàn)工作科,、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科,;下屬事業(yè)單位墊江縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心;歸口管理墊江縣歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)未進(jìn)行獨(dú)立核算,,納入辦公室預(yù)算管理。2021年末,,機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)21人(統(tǒng)戰(zhàn)部行政11人,、機(jī)關(guān)工勤1人;統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心事業(yè)7人,;僑聯(lián)行政2人),。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,,無二級(jí)預(yù)算單位納入本部門2021年度決算編制,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)695.74萬元,,支出總計(jì)695.74萬元,。收支較上年決算數(shù)減少313.45萬元、下降31.1%,,主要原因一是減少基督教堂一期工程款346.41萬元,、二是增加財(cái)政撥款收入32.96萬元。

2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)672.9萬元,,較上年決算數(shù)增加19.93萬元,增長(zhǎng)3.1%,,主要原因是人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入672.9萬元,,占100.0%,,此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.84萬元,。

3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)694.60萬元,較上年決算數(shù)減少313.12萬元,,下降31.1%,,主要原因是減少基督教堂一期工程款,增加人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi),。其中:基本支出527.69萬元,占76.0%,;項(xiàng)目支出166.92萬元,,占24.0%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.14萬元,,較上年決算數(shù)減少0.33萬元,下降22.4%,,主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù),。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)695.74萬元,。與2020年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少313.45萬元,,下降31.1%,。主要原因是一是減少基督教堂一期工程款346.41萬元、二是增加財(cái)政撥款收入32.96萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入672.9萬元,,較上年決算數(shù)增加19.93萬元,增長(zhǎng)3.1%,。主要人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加87.68萬元,,增長(zhǎng)15.0%,。主要原因是鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、寺廟教堂維修費(fèi),、少數(shù)民族扶貧資金等未納入年初預(yù)算,,此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.84萬元,。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出694.6萬元,較上年決算數(shù)減少313.12萬元,,下降31.1%,。主要原因是減少基督教堂一期工程款,增加人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi),。較年初預(yù)算數(shù)增加107.9萬元,增長(zhǎng)18.4%,。主要原因是鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi),、寺廟教堂維修費(fèi)、少數(shù)民族扶貧資金等未納入年初預(yù)算,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.14萬元,較上年決算數(shù)減少0.33萬元,,下降22.4%,,主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出569.24萬元,,占82.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加106.91萬元,,增長(zhǎng)23.1%,主要原因是鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi),、寺廟教堂維修費(fèi),、少數(shù)民族扶貧資金等未納入年初預(yù)算。

2)教育支出1.18萬元,占0.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出87.59萬元,,占12.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

4)衛(wèi)生健康支出16.25萬元,,占2.3%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。

5)住房保障支出19.34萬元,占2.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出527.69萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)418.11萬元,較上年決算數(shù)增加35.79萬元,,增長(zhǎng)9.4%,,主要原因是因政策性因素調(diào)資、人員增加等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括如基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)109.58萬元,較上年決算數(shù)減少28.77萬元,,下降20.8%,,主要原因是寺廟維修費(fèi)、教堂工程款減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

??? 2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元。本年收入0.0萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,本年支出0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.0萬元,,基本支出0.0萬元,項(xiàng)目支出0.0萬元,,本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.18萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬元,,下降36.4%,,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),,全年實(shí)際支出除因公赴臺(tái)外均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),,對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降,。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0萬元,,主要是用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,與年初持平。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本單位2021年未安排因公出國(guó)(境)人員,與上年持平,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.0萬元,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0萬元,,主要是本單位2021年度未發(fā)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,增長(zhǎng)0.0%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

公務(wù)接待費(fèi)3.18萬元,主要用于接待市委統(tǒng)戰(zhàn)部,、市民宗委,、市臺(tái)辦、市僑辦等部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬元,,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛,;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次400人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)79.38元,,車均購置費(fèi)0.0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.0萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.14萬元,,較上年決算數(shù)減少8.07萬元,,下降61.1%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定減少召開會(huì)議等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.07萬元,,較上年決算數(shù)減少5.42萬元,,下降57.1%,主要原因是減少黨外代表人士培訓(xùn)等,。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.58萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少28.77萬元,,下降20.8%,,主要原因是寺廟教堂維修費(fèi)減少等開支。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20211231日,,本部門共有車輛0輛,,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。本單位沒有公務(wù)用車編制,,我單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況 。

(四)政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,本部門對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng),,涉及資金166.92萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,,本部門已完成2021年目標(biāo)績(jī)效任務(wù),,項(xiàng)目支出績(jī)效管理的重視程度進(jìn)一步提升,項(xiàng)目有序開展,,執(zhí)行和完成情況較好,,資金使用比較規(guī)范。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2021年整體績(jī)效自評(píng)表

編報(bào)單位:中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部??????????????????

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

指標(biāo)名稱

指標(biāo)解釋說明

投入(10分)

預(yù)算編制

(4分)

預(yù)算編制合理性(2分)

考核部門(單位)預(yù)算的合理性,,即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,資金有無根據(jù)

項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。

部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,,得1分,;

部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的,,得1分。

2

預(yù)算編制規(guī)范性(2分)

考核部門(單位)預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,,例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。

預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,得2分,;發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分,,扣完為止。

2

目標(biāo)設(shè)置(6分)

目標(biāo)合理性(2分)

部門(單位)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,,用以反映和考核部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。

整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,得1分,;

整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,,得1分

2

績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(2分)

部門(單位)設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。

比率≥80%的,得2分,;

80%﹥比率≥60%的,,得1分;

60%﹥比率≥30%的,,得0.5分,;

﹤30%的,得0分,。

2

績(jī)效指標(biāo)明確性(2分)

部門(單位)依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化、可量化,。

績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的,,得1分;

績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的,,得1分,;

其他情況酌情扣分。

2

過程(50分)

過程(50分)

過程(50分)

預(yù)算執(zhí)行情況(24分)

預(yù)算執(zhí)行(24分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(3分)

部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,,用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度,。

在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%。

在職人員數(shù):部門實(shí)際在職人數(shù),,以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。

編制數(shù):機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。

目標(biāo)值≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得3分,;

比率﹥100%,每增加5%扣1分,,直至扣完,。

2

支出完成率(3分)

部門(單位)本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)(以實(shí)際用款為準(zhǔn))與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)(包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù))的比率,,用以反映和考核部門(單位)支出完成程度,。

比率≥100%,得3分

100%>結(jié)果≥90%,,得2分,;

90%>結(jié)果≥80%,得1分,;

80%﹥比率≥60%的,,得0.5分。

比率﹤60%的,,不得分,。

2

預(yù)算調(diào)整率(3分)

部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,,用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度。

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。

比率≤3%的,,得3分;

3%﹤比率≤ %的,,得2分,;

比率>10%的,得0分,。

2

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(3分)

通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,,反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù))×100%,。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,,是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和(以決算數(shù)為準(zhǔn))。

比率≤5%的,,得3分;

5%﹤比率≤10%的,,得2分,;

10%﹤比率≤15%的,得1分,;

比率>15%的,,得0分

3

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分)

部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔(本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額)/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。

比率≤0%;得3分,;

0%﹤比率≤5%的,,得2分;

5%﹤比率≤10%的,,得1分,;

比率>10%的,得0分

3

公用經(jīng)費(fèi)控制率(3分)

通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,,反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。

目標(biāo)值為≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得3分,,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止,。

3

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率(3分)

部門(單位)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,,用以反映和考核部門(單位)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=(“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù))×100%

目標(biāo)值為≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得3分,,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止。

3

政府采購執(zhí)行率(3分)

通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,,反映和評(píng)價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。

政府采購執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%。

政府采購預(yù)算,,是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

目標(biāo)值為100%,;以3分為上限,,采用完成比率法計(jì)分:得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。

3

預(yù)算管理

(18分)

管理制度健全性

(6分)

部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,,規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,項(xiàng)目管理是否規(guī)范,,基礎(chǔ)信息是否完整等,。評(píng)價(jià)要點(diǎn):

1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,;

2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,;

3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。

4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,;

5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度。

6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。

全部符合(6分);

符合其中一項(xiàng)(1分)

6

資金使用合規(guī)性

(9分)

部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,,反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定;

2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù);

3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,;

4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,;

5.不存在截留情況;6.不存在擠占情況,;

7.不存在挪用情況,;8.不存在虛列支出情況。

全部符合(9分),;

符合其中七項(xiàng)(8分),;

符合其中六項(xiàng)(5分);

符合其中五項(xiàng)(3分),;

符合其中四項(xiàng)及以下(0分),。

9

預(yù)決算信息公開性(3分)

部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。

預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

1.公開預(yù)決算信息,;

2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,;

3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。

全部符合(3分),;

符合其中兩項(xiàng)(2分)

符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。

3

資產(chǎn)管理(8分)

資產(chǎn)管理完全性

(4分)

部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時(shí)足額上繳,用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

1.資產(chǎn)保存完整,;

2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符,;

3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,;

4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,。

符合全部四項(xiàng)(4分);

符合其中三項(xiàng)(3分),;

符合其中二項(xiàng)(2分),;

符合其中一項(xiàng)(1分);

符合零項(xiàng)(0分)。

4

固定資產(chǎn)利用率

(4分)

部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,,用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率,。

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。

比率≥90%的,,得4分,;

90%>比率≥80%,得3分,;

80%>比率≥70%,,得2分;

70%>比率≥60%,,得1分,;

比率<60%得0分。

4

產(chǎn)出(25分)

職責(zé)履行(25分)

項(xiàng)目實(shí)際完成率(5分)

部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。

項(xiàng)目實(shí)際完成率=(實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù))×100%。

100%>比率≥95%,,得5分,;

95%>比率≥90%,得4分,;

90%>比率≥85%,,得3分;

比率<85%得0分,。

5

項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(5分)

部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。

項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù))×100%。

項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。

目標(biāo)值100%,;以5分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,,≤95%的扣5分,。

5

重點(diǎn)工作辦結(jié)率(5分)

部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。

重點(diǎn)工作辦結(jié)率=(重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù))×100%,。

重點(diǎn)工作是指黨委、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。

目標(biāo)值100%,;以5分為上限,,采用完成比率法計(jì)分:得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,,≤90%的扣5分。

5

績(jī)效目標(biāo)完成率(10分)

反映部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況

本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10

(績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù))

10

效益(15分)

效果性(5分)

社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益(5)

反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng),主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況,,有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo),且通過績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,,進(jìn)行核定得分,。

5

公平性

(10分)

群眾信訪辦理情況(5分)

部門(單位)對(duì)群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性,反映部門(單位)對(duì)群粽意見的重視程度,。

設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,,得2分;

當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),,且在規(guī)定時(shí)間內(nèi),,得3分,否則按比例扣分,。

4

社會(huì)公眾滿意度(5分)

通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,,反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。

按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格,、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分:

優(yōu)秀(5分);良好(3分),;合格(1分),;不合格(0分)。

4

小計(jì)

100

95

評(píng)價(jià)結(jié)果

□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,; □良好80分≤得分≤89分;

□中60分≤得分≤79分,;□較差0≤得分≤59分

優(yōu)秀


2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表



填報(bào)單位:

中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部



項(xiàng)目名稱

宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)

自評(píng)總分

100



業(yè)務(wù)主管部門

中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

聯(lián)系人及電話



全年資金總額

預(yù)算執(zhí)行情況



項(xiàng)目資金(萬元)

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

年初預(yù)算數(shù)

預(yù)算追加,、追減(以“-”表示)金額

全年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分
(10分)



小計(jì)

財(cái)政資金

其他資金

小計(jì)

財(cái)政資金

其他資金

小計(jì)

9

100.00%

10



9

0

9

9



年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況



宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)

完成



績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)(指標(biāo)名稱)

年度指標(biāo)值(計(jì)量單位)

調(diào)整后指標(biāo)值(未調(diào)整不填列)

實(shí)際完成值(計(jì)量單位)

得分系數(shù)(%)

權(quán)重

得分



產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

佛教

1.2萬人

1.2萬人

100%

7

7



數(shù)量指標(biāo)

天主教

1.2萬人

1.2萬人

100%

7

7



數(shù)量指標(biāo)

基督教

1.2萬人

1.2萬人

100%

7

7



數(shù)量指標(biāo)

0



質(zhì)量指標(biāo)

工作保障率

100%

100%

100%

7

7



成本指標(biāo)

宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

9萬元

9萬元

100%

7

7



成本指標(biāo)

宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

3萬元/年

3萬元/年

100%

7

7



成本指標(biāo)

0



時(shí)效指標(biāo)

年度任務(wù)按時(shí)完成率

100%

100%

100%

8

8



時(shí)效指標(biāo)

0



效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

0



社會(huì)效益

增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)和諧穩(wěn)定

100%

100%

100%

30

30



社會(huì)效益

0



可持續(xù)影響

0



滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)(10分)

信教群眾滿意度

≥90%

≥90%

100%

10

10



績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施

一,、未全部完成原因分析:



二,、整改措施:
























?

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門未委托第三方開展績(jī)效自評(píng),無相關(guān)報(bào)告,。?

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明,。無

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門不涉及縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,無相關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)果。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-85650041

?

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

公開部門:中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年度

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注:本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。




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