[ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15199 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
墊江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、部門基本情況
(一)主要職責(zé),。
1,、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義發(fā)展道路,,切實(shí)增強(qiáng)殘聯(lián)組織的政治性,、先進(jìn)性、群眾性,,匯聚全縣廣大殘疾人推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。
2、加強(qiáng)對(duì)廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo),。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大殘疾人聽(tīng)黨話,、跟黨走的政治任務(wù),把殘疾人最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍,,堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路,。
3、依法依章獨(dú)立自主開(kāi)展工作,。按照縣委和市殘聯(lián)的要求,,指導(dǎo)全縣各級(jí)殘聯(lián)按照《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》和殘疾人代表大會(huì)的決議,開(kāi)展殘疾人工作,,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件,。
4,、團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)。進(jìn)一步激發(fā)殘疾人自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)精神,,組織動(dòng)員廣大殘疾人積極 主動(dòng)融入社會(huì),,圍繞中心、服務(wù)大局,,參與黨委,、政府各項(xiàng)中心工作,讓殘疾人成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一支重要力量,。
5,、突出殘聯(lián)代表、服務(wù),、管理的職責(zé),。代表殘疾人共同利益,代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人,,為殘疾人服務(wù),,依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,。履行法律賦予的職責(zé),承擔(dān)政府委托的任務(wù),,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè),。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用,,積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。
6,、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋。適應(yīng)人口流動(dòng),、新興群體發(fā)展等新情況,,加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))的殘聯(lián)組織覆蓋,,在特殊教育學(xué)校,、殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)、“兩新”組織,、福利企業(yè)等殘疾人集中的領(lǐng)域,,建立殘聯(lián)或殘協(xié),強(qiáng)化基層基礎(chǔ),。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用,,切實(shí)履行協(xié)會(huì)“代表、服務(wù),、維權(quán)”職責(zé),。
7、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋,。積極探索開(kāi)展網(wǎng)上殘疾人工作,,大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動(dòng)的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務(wù)”,。打造殘聯(lián)“筑夢(mèng)善行,、殘健共融”工作服務(wù)品牌,開(kāi)展助行,、助聽(tīng),、助視、助健,、助居,、助教、助保障,、助就業(yè),、助維權(quán),、助精神提升等“十助”行動(dòng)。優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系,,創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評(píng)價(jià)機(jī)制,。引導(dǎo)、培育,、管理好助殘社會(huì)組織,。
8、研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)理論政策研究,,開(kāi)展殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作,及時(shí)為縣委,、縣政府決策提出建議,。弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),,動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,,消除歧視、偏見(jiàn)和障礙,。表彰,、宣傳殘疾人自強(qiáng)模范,培養(yǎng)推薦殘疾人人才,,開(kāi)展殘疾人培訓(xùn),。
9、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
墊江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是在縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣殘疾人工作的群眾團(tuán)體,,內(nèi)設(shè)一科一室,即:辦公室、業(yè)務(wù)科;下屬全額撥款事業(yè)單位一個(gè),即:殘疾人服務(wù)總社,。
二,、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況,。本部門2019年度收入總計(jì)2,073.30萬(wàn)元,,支出總計(jì)2,073.30萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加573.71萬(wàn)元,、上浮38.26%,,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金比去年增加,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)2.058.41萬(wàn)元,,較上年決算增加567.77萬(wàn)元,,上浮38.08%,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金比去年增加,。 其中:財(cái)政撥款收入2.058.41萬(wàn)元,占100.0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.89萬(wàn)元,。
3.支出情況,。本部門2019年度支出合計(jì)1.888.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加404.03萬(wàn)元,,上浮27.2%,,主要原因是加強(qiáng)項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收力度,及時(shí)支付,。其中:基本支出254.92萬(wàn)元,,占13.5%;項(xiàng)目支出1633.81萬(wàn)元,占86.5%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.57萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加169.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)1139.0%,,主要原因是部分項(xiàng)目根據(jù)合同要求,,需一年過(guò)后驗(yàn)收合格后支付部分款項(xiàng)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
1.收入情況,。本部門2019年度財(cái)政撥款收入2.058.41萬(wàn)元,較上年決算增加567.77萬(wàn)元,,上浮38.08%,。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金也較去年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1190.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)137.2%,。主要原因是上級(jí)資金預(yù)算增加及時(shí)劃撥到賬。此外,,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.89萬(wàn)元,。
2.支出情況,。本部門2019年度財(cái)政撥款支出1.888.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加404.03萬(wàn)元,,上浮27.2%,。加強(qiáng)項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收力度,及時(shí)支付,。較年初預(yù)算數(shù)增加1190.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)137.2%。主要原因是上級(jí)資金預(yù)算增加及時(shí)劃撥到賬,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加169.68萬(wàn)元,,增長(zhǎng)1139.0%,,主要原因是部分項(xiàng)目根據(jù)合同要求,需一年過(guò)后驗(yàn)收合格后支付部分款項(xiàng),。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
1.收入情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1911.41萬(wàn)元,,較上年決算增加595.33萬(wàn)元,,上浮45.23%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金也較去年增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1043.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)120.33%。主要原因是上級(jí)資金預(yù)算增加及時(shí)劃撥到賬,。此外,,年初般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.57萬(wàn)元。
2.支出情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1737.42萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加422.97萬(wàn)元,上浮32.18%,。加強(qiáng)項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收力度,,及時(shí)支付。較年初預(yù)算數(shù)增加1043.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)120.33%,。主要原因是上級(jí)資金預(yù)算增加及時(shí)劃撥到賬。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.57萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)增加175.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)1962.23%,主要原因是部分項(xiàng)目根據(jù)合同要求,,需一年過(guò)后驗(yàn)收合格后支付部分款項(xiàng),。
4.比較情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.64萬(wàn)元,,占0.04%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,下降0.0%,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開(kāi)支費(fèi)用,。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1717.92萬(wàn)元,占98.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加963.92萬(wàn)元,,增長(zhǎng)127.8%,主要原因是單位項(xiàng)目增加,,物價(jià)上漲,,支出增加。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.94萬(wàn)元,,占0.51%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,,主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算開(kāi)支費(fèi)用。
(4)住房保障支出9.93萬(wàn)元,,占0.57%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開(kāi)支費(fèi)用,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出244.04萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)152.99萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少25.7萬(wàn)元,下降14.38%,,主要原因是單位人員減少,,減人減資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資,,津貼補(bǔ)貼,,獎(jiǎng)金,社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)91.05萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少9.71萬(wàn)元,下降11.94%,主要原因是單位人員減少,,減人減資,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi),印刷費(fèi),,郵電費(fèi),,培訓(xùn)費(fèi),差旅費(fèi),,勞務(wù)費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入147萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.25萬(wàn)元,,下降13.66%,,財(cái)政下達(dá)的政府性基金較去年減少。本年支出147萬(wàn)元,,較上年決算數(shù)減少23.25萬(wàn)元,,下降13.66%,主要原因是收入減少,,支出減少,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.78萬(wàn)元,,較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬(wàn)元,下降17.19%,,主要原因是我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,在公務(wù)接待費(fèi)上全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.00%,,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.00%,,與上年持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.00%,,與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.00%,,與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬(wàn)元,,主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研,,檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)下降1萬(wàn)元,下降17.19%,,主要原因是我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,,控制公務(wù)用車次數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)1.95萬(wàn)元,,主要用于接待市級(jí)來(lái)墊調(diào)研,,檢查殘疾人工作等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,,下降0.51%,,主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定精神,控制接待人數(shù),。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元,,下降0.51%,主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定精神,,控制接待人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次336人,,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)58.04元,,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.82萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.05萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支單位辦公費(fèi),,郵電費(fèi),,勞務(wù)費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),,差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.71萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.93%,,主要原因是績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛1輛,,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額163.2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出32.9萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出130.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額163.2萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。主要用于采購(gòu)殘疾人輔助器具,、殘疾人無(wú)障礙改造建設(shè),為殘疾人購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)等,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)六大類項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),,分別是:殘疾人康復(fù)工作,,殘疾人教育和就業(yè)工作,殘疾人維權(quán)工作,,殘疾人文化體育工作,,殘疾人組織聯(lián)絡(luò)工作,政府購(gòu)買殘疾人服務(wù);共涉及資金1447萬(wàn)元,,包括縣級(jí)預(yù)算資金600萬(wàn)元,,市級(jí)資金847萬(wàn)元。
(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果,。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果具體見(jiàn)下表,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:羅娟023-74525740,。
附:1、收入支出決算表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8,、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
